可以呀,同学,没有问题
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
工作服 分录可以写成 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-法人?
福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
借方:福利费 贷方 _应付职工薪酬_福利费,必须借贷金额一致??借方增加一个科目,管理费用_研发,就借:福利费,借管_研发,贷:应付职工薪酬_福利,可以???以?
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利
老师,公司买工作服发票13%开进来金额是777,但是银行汇出去是776.8,少的0.2做利息吗
老板在a公司领工资,能不能在b公司(以他老婆为法人开的)报销差旅费,实际是老板管理,需要什么手续比较合规呢
个税由公司承担如何做账
老师您好 1.有没有公司租赁员工或者他人汽车的租赁合同模板 2.北京的汽车像雅阁这种B级系列的车长期租,月租定多少合适呢 3.租赁发票可以公司代扣代缴吗?去哪里开,需要什么资料开?税费咋计算 4.有什么节汽车租赁费的方法吗
老师,固定资产提前结整折旧,要全部费用化,这个费用化的借贷科目该如何记账呀
异地建筑服务,但是给客户开的发票有9%建筑服务发票,也有13%的电线,逆变器之类的材料发票。13%的发票不需要异地预缴税费吧?
你好老师,退回的企业所得税咋做会计分录
工程款收到甲方付保理,这个应该记什么会计科目?
你好老师!就是出口报关单上上提运单号必须要跟提单上的提单号一致吗?我发现好多也不一致呀
员工出差,以个人作为名称开的发票能报销入账吗