同学你好 先做预收 按月确认收入

老师,我公司是物业管理公司,7月份收到客户支付的第三季度物业费,我方也开了这部分收入的发票,那我公司怎么做账做分录。要一个月一个月的确认收入吗?
物业公司小规模纳税人,每个月的欠费我做的借应收账款,贷主营业务收入、贷应交税费。有一户业主欠费2021.10.1到2022年9月份的,公司现在要对该户免这期间的物业费,那我应该怎么做账务处理呢?
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
物业公司小规模纳税人,业主欠了2022年的物业费一直不缴纳,我每个月确认了一次借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,现在由于一些原因,公司领导要免掉这部分,我就直接把确认的分录红冲掉行吗?
我们是一家物业公司小规模纳税人,收取的物业费我是按月确认收入,当月应交未交的做的应收,那有些客户要开票,有些客户只要收据就行,那对于开票部分的客户若缴纳的一年物业费,是怎么做账呢?
那像这种预存了一年并且开了票,我是在开票当月全部确认为收入,还是按月呢?分录怎么写,借银行存款,贷预收账款吗?按月确认收入的时候,借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费????
同学你好 对的 是这样做分录的
有个问题想不通,那等到4月初季报的时候,系统自动出来1-3月份开票额,那和我按月确认收入就对不上啊
同学你好 提示什么呢