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续保费开具的发票4918.14,实际银行付款5638.14,怎么做账。之前做的管理费用-续保费,银行存款。那发票还没开完,剩下的金额没有经过应付账款就体现不出来,怎么做账呢?收发票

续保费开具的发票4918.14,实际银行付款5638.14,怎么做账。之前做的管理费用-续保费,银行存款。那发票还没开完,剩下的金额没有经过应付账款就体现不出来,怎么做账呢?收发票
2023-02-08 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 11:45

同学你好 没开发票的挂往来就可以

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快账用户7682 追问 2023-02-08 11:46

没有看懂我的问题老师,

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齐红老师 解答 2023-02-08 11:49

同学你好 这个就是挂往来体现的

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快账用户7682 追问 2023-02-08 12:00

发票是后面才来的,付款是先的,要发票收到了才能做费用是吗?

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快账用户7682 追问 2023-02-08 12:09

收到发票怎么做账,借方是什么,进项,贷应付,付款了,借应付,贷银行。但是就没有体现在管理费用里面了呀?续保费是管理费用做的

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齐红老师 解答 2023-02-08 12:17

同学你好 先做往来科目然后来发票了冲减往来 借预付账款/应付账款 贷银行存款 借管理费用 贷应付/预付账款

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同学你好 没开发票的挂往来就可以
2023-02-08
学员你好,那就计入其他应付款
2022-11-12
是,借财务费用手续费-5.6 借进项税额 5.6
2020-09-25
可以的,可以这么做的。
2022-01-20
借其他应付款,贷财务费用,借财务费用,贷其他应付款。
2024-10-15
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