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场景:1月发生2笔公户打款给员工,备注“1月办公室杂费报销”。 问题:做账时附件能不能使用2月份及以后的收据和发票?

2023-02-08 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 11:54

可以的,可以这么做的。

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快账用户4792 追问 2023-02-08 12:03

正常逻辑应该是,先发生业务,拿到票,再凭票报销吧?

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齐红老师 解答 2023-02-08 12:05

你好,这个不一定,他可以先支付了,然后过来报销。

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齐红老师 解答 2023-02-08 12:05

后期再开来发票也可以的

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快账用户4792 追问 2023-02-08 12:07

这种情况,需不需要附件附上支付凭证?

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齐红老师 解答 2023-02-08 12:13

是的,是的,需要这么做的

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快账用户4792 追问 2023-02-08 12:15

这样做的话,分录应该怎么写?

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齐红老师 解答 2023-02-08 12:18

借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行放款后期发票到了,借其他应付款,贷管理费用、企业管理费用,贷其他应付款。

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快账用户4792 追问 2023-02-08 13:02

发票到了以后的分录,老师给好好写一下

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:04

发票到了,借其他应付款, 贷管理费用, 借管理费用, 贷其他应付款。

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快账用户4792 追问 2023-02-08 13:08

不太理解,记一笔,又把这笔冲销了?

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:11

你之前是暂估的不是吗?后期发票到了红筹暂估再做发票的。

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快账用户4792 追问 2023-02-08 13:14

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:17

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
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