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老师好,有个问题请教下:在2021.8月申请高新服务费银行支付未开票 过来:当时做的分录如下 1) 管理费用_聘请中介机构费 28000 银行存款_江西银行萍乡分行 28000 2 )2021.8.月份对公付款的2.8W申请高新咨询费,现2022.7月份确认费用1.2W开具发票过来,余下的1.6万在2022年8月份返还到公司公账上,当时2022年7月份做的分录如下: 借 应收账款_ 28000 利润分配_未分配利润 28000 还票 12000 借:管理费用_聘请中介机构费 12000 贷: 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 12000 2022年8月份1.6万元返还公账,分录如下: 银行存款_江西农商银行萍乡营业部 16000 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 16000,请问错了,现如何调整正确

2023-02-08 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 16:33

你好;  你这个反还1.6回来 ; 是因为 之前支付多了吗? 发票红冲了吗  

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快账用户4423 追问 2023-02-08 16:34

这是发生事由从开始到结束的分录,对方有些业务做不了,后面返回了1.6万

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:40

你好;   你去红冲1.6万就行了 。  不用把1.2万给红冲了哦 ; 你确定费用本身就是1.2万 ;对不对   

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快账用户4423 追问 2023-02-08 16:44

前2个分录也做错了吗,这样会报表不平吧

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:47

你好; 是的;   所以 你要考虑费用到底1.2万; 就不用去这样冲 好   

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齐红老师 | 官方答疑老师

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