你好,公司行政部门买的烟酒礼品,是送给客户,还是政府部门领导?
本人担任公司内账,不考虑税务问题,也不需要做分录,只是管公司的进销存来得算出公司利润,进货单有时含有税金,老板想把税金当费用出,因为卖出有时按不含税销售,所以入系统时:1.如果按含税的购货单录进系统就会导致系统的销售收入变成亏损?2.如果按不含税录购货单又会导致应付款不正确,少了税金。请问我怎么样录购货单才不会导致上面两种情况出现,因为我是做内账而已,不用考虑税务
1.甲食品加工厂(增值税一般纳税人)2022年7月发生下列业务: (1)向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送乙食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计600元,取得乙食品加工厂开具的增值税专用发票。(收购行为计算进项税额,农产品用于加工膨化食品,需要考虑膨化食品税车,价税合计需要换算) (2)将本年5月份从其他食品厂购入的10吨食品对外销售9吨,取得不含税销售额21000元,将1吨食品无偿赠送给客户;(购进的货物用于无偿赠送应视同销售) (3)生产夹心饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额100000元;(考虑该销售额是否含税) (4)生产汤圆销售,取得含税价款10000元,包装400元。(考虑销售额是否包含包装费) (5)上月向农民收购的小米因保管不善霉烂,买价4000元,不含税运费150元;(保管不善霉烂属于非正常损失,进项不得抵扣,已抵扣的进项需要转出) 题中所有食品、夹心饼干及小型生产设备适用的税车均为13%。根据上述资料,计算下列问题: (1)该甲食品7月因管理不善损失而转出的进项税额。 (2)该甲食品7月可以抵扣的进页税额(未扣减应转出的进项税额)。 (3)该甲食品厂7月的消项税额。 (4)该甲食品7月应缴纳的增值税税额。
公司行政部门买的烟酒礼品怎么入账呢。 是只考虑进来的账务处理,还是也要考虑送人那一段的需不需要视同销售?有哪些需要考虑的税务风险呢
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
填写现金流量表中的购买商品、接受劳务支付的现金这个项目时,一般需要考虑与购买商品、接受劳务与经营活动有关的会计分录。因此在计算时我们需要去关注管理费用的明细科目,其次是购买商品,题目中有一个前提是所有存货都是外购的,因此直接将本期较上期增加的存货价值加进去就好了,但是需要考虑存货的盘盈和盘亏,如果盘盈就从存货科目的差额中扣除,亏则加。接下来存货里面比如说库存商品很有可能被售卖出去,而被卖出去的部分不会在存货项目中被反映,因此如果它被销售出去就很有可能在营业成本里面,再根据明细只留下与销售货物有关的部分即可。如果存货科目的差额是负数,那么说明售出的商品比购入的商品还多,要从营业成本中减去多的。
老师,办税员的身份能在电子税务局领取发票吗?还是法人的身份领取数电票
请问下,一般纳税人公司购车10万,交了车辆购置税1万,公户全款支付的,具体怎么做账呢?
老师,固定资产已经全部折旧完成了,还有残余值怎么操作啊?企业注销的话,是要卖掉固定资产吗?怎么做分录呢?
提交申报不通过,可以强制提交吗?
公司销售人员把平时收到的货款转账给公司,做账是借:银行存款 贷:其他应付款,而客户货款还挂在应收账款下面,现在想冲掉客户应收账款和销售人员的往来其他应付款,这种情况怎么操作?怎么做账?
老师,报企业所得税的时候,弹出这个,怎么填写?
请朴老师解答,老师请问第一问中,为什么不可以申请代开专票
自己不能去线下解除中国工商银行账户控制,委托一个代理去但是告诉他密码之后怕他直接盗刷钱,这个有没有什么办法规避呀
我附表二填错了吗?报税时不通过
老师,我想问下初创的装饰公司,不怎么开发票,购买材料和支付人工费,也没有发票,这咋做账啊
具体送给谁我这边不是很清楚,领导层似乎也不想透露。所以,这2种情况的处理是不一样的是吗?我是需要知道送给谁的是吧
你好 送给客户,计入销售费用科目核算 送给政府部门领导,计入营业外支出核算。 都不需要按视同销售处理
外购的商品用于投资/赠送不是税法规定要视同销售吗
你好,这里不是企业的商品,而是一般的费用支出 (不要理解错了)
如果是专票,赠送给政府部门的,借:营业外支出 应交税费-进项 贷:银行存款 ? 那什么时候赠送需要视同销售,视同销售的话对进项抵扣是否有影响,是否需要贷:应交税费-销项呢?
你好,不需要按视同销售处理 赠送给政府部门的,借:营业外支出,贷:银行存款等科目
送给客户,如果是财务部门送出去的,是管理费用还是销售费用-招待费
你好 送给客户,计入销售费用科目核算