你好 借,银行存款 贷,其他应付款

请问一下关于电子税务局官网,申报小企业会计准则财报里面的资产负债表没有专项应付款科目,那我专项应付款数应填写在哪里
国有企业收到专项资金,专项资金不能用于缴纳税金。收到时做的 借 银行存款 贷 专项应付款。现在已经开始使用 怎样冲销专项应付款呢。会计分录应该怎么做
小企业会计准则企业收到经发局的重点研发产业化项目资金做专项应付款(免征)还是营业外收入
老师:企业实行小企业准则报表里没有专项应付款,哪收到专项资金怎么做分录
老师:公司是小规模,报表里没有专项应付款,专项资金的金额填到哪里
老师,现在发现有一张2018年的金税盘发票,没有抵扣,现在还可以做账抵扣吗
你好老师 我是一般纳税人, 2022年做了一笔房租费, 借管理费用-房租费 贷银行存款, 没做税款分录,也没抵扣,直接做费用了。 现在要抵扣,怎么做分录,1.是把税金部分提出来,2抵扣时候会计分录,3调整以前年度账务处理。 全部操作。
老师好,请问平时在做个税申报时需要注意什么?
老师,公司车辆购买的车险增值税专票税额是可以抵扣的是吗
你好,申报25年4季度企业所得税季报,应付职工薪酬:其中已计入成本费用的职工薪酬是650602.49,实际支付给职工的应付职工薪酬757792.73,正常是计入成本费用的职工薪酬大于实际支付职工的应付职工薪酬,但我这正好相反,因为在25年1月和2月才分别发放24年11月和12月工资导致的支付金额增加,但24年的11月和12月工资已于24年的11月和12月已报个税了,我的实际支付职工应付职工薪酬大于已计入成本费用职工薪酬有没有问题或税务风险,谢谢
19-21年的费用单据漏入账,怎么调整分录凭证等
老师我想问问一下,我们是餐饮的,然后有个收银系统,然后比如今天有招待别人的1000元,别的收入2000元,一起合计是3000元,但是这个招待的1000元是没有钱收的,如果要做收入的话这个该怎么写分录啊,
账载金额是什么意恩?所得税年度报表这个工会经费填了以后为什么调减
老师好,我公司支付管理咨询费,5000,发票未到银行付款拉,我分录,借,应付账款,,,,5000,贷,银行存款5000,我入应付账款科目对吗?
比如说开票260万,小规模报增值税是230万?还是260万?