借以前年度损益调整,贷银行存款, 借应交税费,应交增值税减免税款,贷以前年度损益调整, 这个费用你也不用增加了,他抵扣不了的,你已经抵扣了增值税、所得税就没法抵扣。
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
老师,我2022年税盘费用忘记入帐了,但是2022年有一笔税盘递减,我想把这笔费用放在22年,23年怎么做账
老师,我税盘费280,22年没入帐,直接做了税盘递减,我在23年怎么做账才能体现22年的
老师,我们公司有一份无票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月时未将这笔收入申报增值税,但是给审计那边把这笔收入做到了2022年12月。老师的建议是把这笔收入放2022年还是2023年呢?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
那老师,我是不是不做账也行,直接把这280的发票放在22年税盘递减的后面也行,税盘递减的分录,借,应交税费,袋管理费用,我直接付在后面是不是也行
只不过那个数字是275.67,递减的
老师,我这边是没有做借管理费用280贷库存280,直接递减了,就是费用没入帐,在22年直接递减了
我想问下,我这笔280的费用用入到23年不,还是直接付在后面就行
可以的 可以放到23年的
那我在23年怎么做,分录是什么,因为毕竟在22年递减了,在23年怎么做才能体现出22年
上面我写的那个就是了,它属于跨年的,不能直接做到今年的费用里面。