借以前年度损益调整,贷银行存款, 借应交税费,应交增值税减免税款,贷以前年度损益调整, 这个费用你也不用增加了,他抵扣不了的,你已经抵扣了增值税、所得税就没法抵扣。
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2022年的费用,但是发票是开在2022年的
老师,我2022年税盘费用忘记入帐了,但是2022年有一笔税盘递减,我想把这笔费用放在22年,23年怎么做账
老师,我税盘费280,22年没入帐,直接做了税盘递减,我在23年怎么做账才能体现22年的
老师,我们公司有一份无票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月时未将这笔收入申报增值税,但是给审计那边把这笔收入做到了2022年12月。老师的建议是把这笔收入放2022年还是2023年呢?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
那老师,我是不是不做账也行,直接把这280的发票放在22年税盘递减的后面也行,税盘递减的分录,借,应交税费,袋管理费用,我直接付在后面是不是也行
只不过那个数字是275.67,递减的
老师,我这边是没有做借管理费用280贷库存280,直接递减了,就是费用没入帐,在22年直接递减了
我想问下,我这笔280的费用用入到23年不,还是直接付在后面就行
可以的 可以放到23年的
那我在23年怎么做,分录是什么,因为毕竟在22年递减了,在23年怎么做才能体现出22年
上面我写的那个就是了,它属于跨年的,不能直接做到今年的费用里面。