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【举例】甲公司2019年12月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(企业收,银行未收)(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(企业付,银行未付)(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(银行收,企业未收)(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。(银行付,企业未付)
1.南财实业有限责任公司2021年5月31日银行存款日记账的账面余额为560700元,银行对账单的存款余额为586550元,经逐笔核对,发现有以下未达账项。(1)企业开出转账支票48300元,持票人尚未向银行办理转账手续,银行尚未入账。(2)企业存入从其他单位收到的转账支票28450元,银行尚未入账。(3)企业委托银行代收外地销货款10000元,银行已经收到入账,但企业尚未收到收款通知。(4)银行代支付水电费4000元,但企业尚未收到付款通知。请根据以上资料,编制银行存款余额调节表银行存款日记账余额(1)加:银行已收企业未收的款项合计(3)减:银行已付企业未付的款项合计(5)调节后余额(7)银行对账单存款余额(2)加:企业已收银行未收的款项合计(4)减:企业已付银行未付的款项合计(6)调节后余额(8)
1.南财实业有限责任公司2021年5月31日银行存款日记账的账面余额为560700元,银行对账单的存款余额为586550元,经逐笔核对,发现有以下未达账项。(1)企业开出转账支票48300元,持票人尚未向银行办理转账手续,银行尚未入账。(2)企业存入从其他单位收到的转账支票28450元,银行尚未入账。(3)企业委托银行代收外地销货款10000元,银行已经收到入账,但企业尚未收到收款通知。(4)银行代支付水电费4000元,但企业尚未收到付款通知。请根据以上资料,求:1.银行存款日记账余额,2.加:银行已收企业未收的款项合计,3.减:银行已付企业未付的款项合计4.调节后余额。5.银行对账单存款余额,6.加:企业已收银行未收的款项合计,7.减:企业已付银行未付的款项合计,8.调节后余额
1.南财实业有限责任公司2021年5月31日银行存款日记账的账面余额为560700元,银行对账单的存款余额为586550元,经逐笔核对,发现有以下未达账项。(1)企业开出转账支票48300元,持票人尚未向银行办理转账手续,银行尚未入账。(2)企业存入从其他单位收到的转账支票28450元,银行尚未入账。(3)企业委托银行代收外地销货款10000元,银行已经收到入账,但企业尚未收到收款通知。(4)银行代支付水电费4000元,但企业尚未收到付款通知。请根据以上资料,求:1.银行存款日记账余额,2.加:银行已收企业未收的款项合计,3.减:银行已付企业未付的款项合计4.调节后余额。5.银行对账单存款余额,6.加:企业已收银行未收的款项合计,7.减:企业已付银行未付的款项合计,8.调节后余额
1.南财实业有限责任公司2021年5月31日银行存款日记账的账面余额为560700元,银行对账单的存款余额为586550元,经逐笔核对,发现有以下未达账项。(1))企业开出转账支票48300元,持票人尚未向银行办理转账手续,银行尚未入账。(2)企业存入从其他单位收到的转账支票28450元,银行尚未入账。(3)企业委托银行代收外地销货款10000元,银行已经收到入账,但企业尚未收到收款通知。(4)银行代支付水电费4000元,但企业尚未收到付款通知。请根据以上资料,编制银行存款余额调节表1.银行存款日记账余额3.加:银行已收企业未收的款项合计5.减:银行已付企业未付的款项合计7.调节后余额2.银行对账单存款余额4.加:企业已收银行未收的款项合计6.减:企业已付银行未付的款项合计8.调节后余额
老师,公司卖二手车的发票怎么开?我们是一般纳税人
老师折旧怎么确定折旧多少年和残值率
您好老师,请问公司账面上的皮卡车计提折旧一年了,现在卖给私人,需要过户,请问我们公司需要缴纳哪些税?我光知道通过固定资产清理科目,车辆过户定价超过固定资产净值一万多
新教材变了吗?以前年度损益调整一定要先确认未分配利润,再从未分配利润里提取盈余公积吗?这两笔分录不能合并写了吗?盈余公积的变动就这里吧?其他权益工具投资的处置和重分类还是原来那样写吧?
朴老师,在线吗?刚刚的问题,想继续咨询~
老师,交了农合还要交社保吗
老师,小额零星支出,收款方的信息是写在收据上吗?还是自制的凭证里?像图片里这种,要每次买东西时拿出来给对方填?对方应该会觉得很奇怪吧
老师,我们是汽车销售服务有限公司,我想问一个供应商我们购进车辆我设置科目应付账款-公司名称,对方销售服务给我们我是挂应付账款还是再设置一个其他应付款科目呢!偶尔我们也会把车卖给对方公司,我是设置应收账款还是继续用应付账款科目呢!
老师您好,应付账款金额过大,挂账时间过长,有什么风险,怎么调整?
老师采购货物产生的运费,已经报销支付运输费,但是暂时没有拿到发票,怎么做账,然后计算货物成本又怎么做账