同学,你好,可以的,这个没事的

老师,这是进项的税收编码,开销项的时候必须按这个开吗?还是只要名称一致税收分类编码不一致也可以,因为开票系统自动赋码的时候跟这个进项的税收编码不一致
老师你好,开票进项和销项税收编码分类不一样可以吗
老师您好。发票进项和销项一级类目,应该就是税收编码,不一样可以吗
老师,您好,请问开发票的时候税收编码必须和进项的税收编码一模一样吗?还是大类一致就可以
老师, 1.进项和销项的税收分类的编码一致,但是规格型号不一致。这样开票可以吗? 2.开建筑服务类发票,项目地点不固定。是全国跑这样项目地点的话应该怎么填写呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录