你好 这个是去年的收入的,你只是今年才开发票而已着
我是做内账的,去年的项目,部分款今年才结算,才开始开票收款,那么这算去年的收入还是今年的收入?
去年收入已入账,已申报增值税,没有开发票,今年补开的去年的发票,今年需要怎么做会计分录
今年开的发票是去年的收入这个发票要怎么处理
去年的未开票收入已申报今年补开发票后,今年开票金额大于实际收入
去年的收入发票今年补开可以么,去年1个点,今年免税,这管不
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
缴税的话不是按开票算吗
不是的,因此增值税和企业所得税申报表会不一致
如果做预收款的话是不是就一致了
是的,这样就会保证一致了
如果上一季度没开发票的时候做成收入了,下一个季度开的发票是不是也要交税啊
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的