你好; 你们是季报的话; 是季末后次月 缴纳所得税即可; 看你 贷方金额来缴纳
所得税费用不是等于当期应交所得税+递延所得税负责-递延所得税资产吗,这题怎么没加递延呢
老师您好.当期所得税费用等于当期应纳企业所得税税额 ,请问这句话怎么理解?所得税费用不是等于当期应纳税所得额+递延所得税负债-递延所得税资产,那当期企业所得税税额不是受递延所得税费用的影响吗?
所得税费用=当期所得税+递延所得税,关于递延所得税,是否需要当期进行缴纳?还是仅做账务处理
所得税费用=当期所得税+递延所得税,关于递延所得税,是否需要当期进行缴纳?我意思是递延所得税是现在缴纳还是以后缴纳
所得税费用=当期所得税➕递延所得税,如果是递延所得税资产。假设会计利润900税法1000。会计方面所得税费用不就是225,税法当期所得税费用是250。贷应交所得税250。借所得税费用225。差额递延所得税资产25。所得额费用225等于当期所得税费用250➕递延所得税资产25。不对等了呀。
老师你好!我是一个农民合作社,由于出纳人员没有及时对账,导致银行将账户放入异常户,同时扣出费用600元,后经协调银行让注销了账户,让另行开户,请问老师如果开户,往银行账户里怎么打款?当时成立时账户进了部分注册资金,所以实收资本就是当时进来的金额,注销时把一部分退给了法人,那么如果再开户需要打入注册资金多少呢? 最初成立是20000元,中间发生各种费用后,余额为10000元,现在再开户怎么缴存??
老师,如果按公司实际经营开票,利润高,可是要控制税负率,就要根据当期进项开票,就会有好多发票往后面推迟开,然后进项越来越缺,存货也越来越大。老师是不是这个逻辑?我这个思路对不对?
老师,我们湖南,五月份提交的工商普通注销,那还要做工商年报吗?忘记做了,还可以补做吗?会不会影响工商注销呀?
老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作
老师,年收入额30000.招待费3000是不是只能扣除450元
老师,独资企业老板在其他单位上班,单位如果扣除了5000月的费用,经营所得里可以扣除专项附加扣除吗,专项附加扣除能扣吗比如社保医保个人部分
老师个体户,这月报税。用报财务报表吗,查账征收的
老师,还问下,工资里面的津贴、或是其他补贴补贴,有没有哪些部分是可以不用计入个税申报的?
物业公司收取业主、租户的水电费,是冲减公司水电费,还是记收入呢?
申请专利注册费怎么写分录
递延所得税也要当期缴纳
我意思是递延所得税是现在缴纳还是以后缴纳
你好; 看你具体是什么方面的;比如递延所得税资产表示现在交税以后少交税,递延所得税负债,现在不交税以后多交税