同学您好,有要求提交含税金额吗?

老师,电子税务局里面跨区域涉税事项服务里面有 跨区域涉税事项报告还有跨区域涉税事项报验,请问这两项都需要做是吗?我们还没有产生预缴的税金呢,请问这两项都是必须要在预缴税款之前完成的是吗?还是说跨区域涉税事项报验,这个不能提前做,只能在报税当天做呢
老师,我在电子税务局提交了跨区涉税事项报告,但是合同金额,我提交成不含税的了,怎么办?
老师,我的跨区涉税事项报告,已经提交过了,现在提交报验,有什么影响吗?因为我们税款扣缴一般比较晚
你好,我问下跨区域涉税事项报告表,合同金额是写总的合同金额,还是本月开票金额?跨区域预交税款表,销售额了?
老师好,我这边是山东的 ,刚才进行了跨区域涉税事项报告,已提交。现在办理状态是办理成功,但我查看申请时突然发现跨区域涉税报告表上单位签章未成功,请问怎么修改
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
没有,我自己提交错了
我们合同金额是含税的
你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的
我还没有报验呢!
可以去更正申报合同金额的
怎么更正呢?
一般需要带合同,营业执照,公章,身份证和委托书政务大厅办理