正常做固定资产就可以 可以

我公司20年1月开始以租赁方式购入固定资产,每月支付租赁费用。23年1月收到全额发票。固定资产之前没有计提折旧,请问录入固定资产台账中设备的使用日期应该是20年1月还是23年1月,折旧能否从23年2月开始折
老师,固定资产发票没有收到发票,但设备已使用了,能入固定资产计提折旧吗?
固定资产已经收到发票,但是没有验收单,设备也没开始使用,怎么入账?能做固定资产开始折旧嘛?
老师,请问一下,如果固定资产已经验收完毕开始使用的,但是还未收到发票,可以先行折旧吗?
请问一下,设备带安装的固定资产已经验收了,但是因为还没有开始营业,也没有使用,需要开始折旧不?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
然后下个月开始计提折旧嘛?
你好对的 是这么做的
那验收单不需要了嘛?
你好 你都开始用了 不需要了 后期补
设备还没开始使用
那就不做 这个需要安装的吗 做在建工程 还不转固定资产
有的需要安装,有的不需要安装。针对这些情况要怎么做?
都做在建工程 要么不需要安装的做预付
不需要安装做预付怎么做?因为我发票已经收到了
借预付 进项 贷银行存款 验收之后借固定资产 贷预付
如果是在建工程呢?借在建工程,进项,贷银行存款?验收之后借固定资产 贷在建工程?
是的 是这么做的 是的