你好,这个不需要缴纳印花税的,印花税按照你转让的金额乘以万分之五再减半。

股权转让需要涉及到印花税和个税的,你账上如果有盈利或者是溢价转让的,都需要交个税和印花税,其他的只需要交印花税,,老师麻烦帮我解释一下这句话的意思
找郭老师 ,老师我要问一下这里面的个税,是指在自然人那里申报的那个吗?股权转让需要涉及到印花税和个税的,你账上如果有盈利或者是溢价转让的,都需要交个税和印花税,其他的只需要交印花税
找郭老师 股权转让需要涉及到印花税和个税的,你账上如果有盈利或者是溢价转让的,都需要交个税和印花税,老师你是说这个未分配利润还需要交印花税是吗
找郭老师 老师既然我们的实收资本是没有的,但是又有未分配利润,这个转让股权还需要申报个税和印花税吗
账上盈利43万,股权转让,其中一个股东股权转给了另一个股东,交了个税和印花税,这个账上需要做未分配利润分录不
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师你说不需要缴纳印花税,为什么又说这个印花税是按照你转让的金额乘以万分之五再减半,老师这个我还不太懂
未分配利润不交 安转让金额交
老师这个转让金额是不是还要申报印花税
你们自己不需要申报,个人去税务局大厅自己交就可以的。
你给他申报不了的,你申报都是以企业的名义申报出去的。
老师这个财产转让是自己这边的应该不弄合同也没有事把
你好,做合同没有问题的。
老师你是说申报印花税我们申报不了的是吗,必须要他自己去申报这个印花税
对的,是的,是这么做的,让他去大厅申报
老师那他那个个税尼,是我们这边电脑可以申报吧
可以 自然人电子税务局,你不是截图了吗。
对的,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。