你好,这个不需要缴纳印花税的,印花税按照你转让的金额乘以万分之五再减半。

健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
老师,你好,请问wps里面有好几个pdf超链接文件,怎么批量下载这些文件啊,不然一个一个点太麻烦了
老师你说不需要缴纳印花税,为什么又说这个印花税是按照你转让的金额乘以万分之五再减半,老师这个我还不太懂
未分配利润不交 安转让金额交
老师这个转让金额是不是还要申报印花税
你们自己不需要申报,个人去税务局大厅自己交就可以的。
你给他申报不了的,你申报都是以企业的名义申报出去的。
老师这个财产转让是自己这边的应该不弄合同也没有事把
你好,做合同没有问题的。
老师你是说申报印花税我们申报不了的是吗,必须要他自己去申报这个印花税
对的,是的,是这么做的,让他去大厅申报
老师那他那个个税尼,是我们这边电脑可以申报吧
可以 自然人电子税务局,你不是截图了吗。
对的,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。