做损益结转时,转到本年利润了
用计提印花税吗?借:营业税金及附加贷:应交税费-印花税
计提印花税的分录是 借税金及附加 贷应交税费—印花税 吗
我计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。这样可以吗?
老师:印花税的分录:借:税金及附加贷:应交税费~应交印花税吗?还是直接:借:税金及附加 贷:银行存款
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
如果今年计提并缴纳去年的印花税,汇算清缴是不是需要缴纳调整?
不需要缴纳调整。汇算前缴纳就不需要调整。
但是这是属于去年的费用,去年都没有计提呢
若金额不大,可直接确认为23年损益
确认为23的损益,就是正常做账务处理,汇算清缴不调整就可以吗
是,确认为23的损益,就是正常做账务处理,汇算清缴不调整。