您好,直接汇算清缴调整
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
以前暂估的成本没有来发票,就直接纳税调增了,缴纳企业所得税,一年后发票来了,我怎么写分录?我是不是要去调整企业所得税表?我还可以只写分录,不去调整企业所得税退税,这个税不想去退,太烦人
收到跨年发票,写了分录以后是不是要人为的去调整2022年报表?还是不管报表,直接汇缴清算的时候纳税纳税调增就行?
汇缴清算前收到跨年发票2022年发票,跨年发票没有计提过,用了以前年度损益科目做账的,那汇缴时候纳税调减,还需要爱更正2022年的报表资产负债表和利润表
做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回,那2022年度就需要纳税调增,如果这部分发票2023年收到了,那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减,纳税调减填在哪个表对应哪一项?
请问老师季报资产负债表税务报表的(直接给出的数据跟自己算的不一样?是啥情况呢?是黄的感叹号!可以改吗
@朴老师,我想问下我们进行的招财贷,支付给贷款平台的手续费,是计入什么科目?财务费用——手续费,还是管理费用——手续费?
老师,我冲红一张材料发票,我怎么做分录
请问老师,文化建设费怎么做账务处理。
公司人才项目收到的政府补助资金,要求专款专用,建立营业外收入辅助账,是说用的时候冲抵营业外收入吗?
公司辞退员工,提前一个月通知,赔偿金就是按近十二个月平均工资计算,非提前一个月通知,按员工月工资计算(非近12个月月平均工资)是不老师
给员工购买的工装,记福利费还是劳保费用
老师,现在小规模收到专票税务上要进行处理吗?
客户买东西 开票时候备注写了转账 后面实际给我付款是现金 要紧吗
老师管理人员工资没有发放,前几个月都是0申报,这个月我想把前几个月的工资合并报到这一个月可以吗?
不需要调整报表?
嗯对,这个属于调表不调账
调表不调账这么意思
您好,就是说,我们只需要调整申报表,然后账务处理不需要
账务处理不需要什么意思
账务处理就是调整报表啊,不需要处理就是不需要调整报表,