可以的走在建工程,然后再转固定资产,把之前的补上
老师,请问一下,我司2017年3月购入一厂房,2018年1月开始改造,2019年1月完工,但做账过程中没有把固定资产面账余额转入在建工程,而是将原值+在建工程一并重新计提折旧,到了2020年才发现这问题,请问应该如何处理
老师好,我想请教你个问题,就是有一个建筑公司,2016年接的房建项目,2017年年底左右完工,款项通过走私人账户拨的款,然后现在都2022年了,突然交补开发票,这种情况怎么处理啊?之前也没有报未开票收入
老师,你好,公司2022年有在建工程科目余额,里面有建厂房、装修等各种费用,但是从2022年6月开始就一直没做处理,现在能处理吗?怎么处理?
老师,以前会计2021年暂估一笔成本费用,2022年4月收到9万元发票,后面一直没有做任何处理,现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万,这个要怎么处理呢,公司是小规模
老师,你好,我们公司有以前年度做的应交税费/增值税/已交增值税是借方652920.97,应交税费/增值税/本月应交增值税贷方105630.05,公司一直有留底,但这两个科目的余额是以前年度,最近今年一直没有用过,现在这两个科目的余额怎么处理
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
*****百货商行(个人独资),请问这类公司注销 应该怎么操作 广东公司
老师,请问一下我们公司发了工资,因为员工不认可工资,不给我签工资条怎么办
补交以前年度个税税款800元 滞纳金400元 怎么记账
内账,退客户的一笔预收款5万元,现一年到期收益500元,但是要收取违约金200元,从收益里扣200元违约金。退款时直接做借预收账款5万元,营业费用收益300元,贷银行存款50500,这样可以吗?还是要做一笔体现违约金的科目,如果要体现出来的话要怎么做?
请问,2023年把福利费和招待费计入“工程施工-间接费用”了,现在需要调到正确的科目,超出部分要调增补税,汇算清缴报表已进行调整并补缴税款,现在账套里面的分录要怎么做,原来的分录需要每一笔都冲红吗
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境电商适合哪一种
老师你好,我们收到的发票是农产品免税发票,我们开出去的农产品也是免税发票,那么这个农产品免税发票需要做9个点的进项税额吗
老师,企查查的信息部分与工商年报不一致,比如股权变动我是在25年变动的,工商年报得26年报25年时才会更改,但是企查查信息却能查到股权变动情况。我们是股份公司并没有去工商局去做变更,企查查的信息是从哪里获取的
怎么做分录?
借在建工程,贷其他应付款或者是银行存款 借固定资产,贷在建工程
借固定资产,贷在建工程这一步,需要有什么附件证明吗?
竣工结算单验收单等
是不是次月开始计提折旧?
对的,是的,你的折旧可以补
好的。之前做的借在建工程,贷应付账款,一直未开票,应付账款怎么处理?
你们单位付款了没有,没有发票的也可以正常做
付款了,只是没有发票,以后也不能取得发票了,应付账款一直挂账吗?
付款了,当时用什么来支付的银行账户吗?如果是的话,你有银行回单吗?
银行账户支付的,有银行回单
贷银行存款 做了这个银行余额一致吗
老师,不好意思,刚才问了一下,说错了,是对方开了发票,没有从对公银行账户付款,一直挂的应付账款
那你一直挂账就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。