计提时是计提在奖金表里面,按全年一次性奖金申报
老师,年终奖,有的员工并入工资薪金计税合算,而有 的单独计税合算,那是否可以一部分并入工资薪金申报,一部分单独申报?
老师,12月没有计提年终奖,1月年终奖申报是跟1月工资合并申报的,可以把去年的年终奖计提到今年1工资表里面吗,做今年的工资费用可以吗
老师,年终奖有合并申报也有单独申报,合并申报的部分员工的奖金,计提时是计提在奖金表里面还是工资表里面?
老师,如果把全年一次性奖金合并领到工资里一起申报的话,那一次性奖金是也要做在当月工资表里面还是可以单独做年终奖金发放表呢?
老师,2023 年的年终奖发放时间是 2024 年的 1 月份,有部分员工年终奖单独申报所属期是 2024 年 1 月份,合并申报年终奖部分是申报所属期是在 2023 年 12 月份工资薪金所得里面申报,这样可以吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
可是有的老师说合并申报的要体现在工资表里面,我已经计提在奖金表了,还要不要改
同学,如果 你的年终奖就是并入工资总额,你可以放在工资总额一起计提
12月已经计提在奖金表里面了,只是申报时是合并申报的,需要把计提奖金的凭证改到工资表里面吗
对的,同学,这样算出来的个税才能保持一致
应该不用吧,不管计提在哪里,个税总额又不会变,只是申报方式不一样的,不改行吗
只要你账上个税和系统保持一致