借银行存款, 贷其他业务收入或其他收益, 应交税费、应交增值税。

问题1.A.公司收到税务局退的个税(第三代手续费)400元,如何做账务处理? 问题2.B公司收到税务局的个税(第三代手续费)2000元,如何账务处理?
请问收到税务局退个税手续费怎么做账?
老师请问公账上到一笔税务局退的个税手续费怎么做账务处理计入什么科目
老师个税退手续费到银行账上面怎么做账务处理
请问个税退付手续费账务处理怎么做
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师那如果2022年这比金额的科目做错了,现在怎么调整过来呢
你好,当时的分录怎么做的?
可能点错了点到递延收益上去了,当时也没发现,最近在对那个利润表和资产负债表自查出来的
借递延收益,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清高收入纳税调增。
老师那我纳税调增的话是在2022年度汇算清缴时调增还是到2023年的汇算清缴时调增,毕竟这个是2022年的账错了,我现在做这个调整分录是在2023年2月了,1月的税已经申报过了,您看怎么做比较合适
在今年做2022年的汇算清缴里面纳税调
这个增值税,你需要在去年申报的这个增值税申报了吗。
修改去年的增值税申报表。
您说的这个增值税申报表是指当月的增值税申报表吗
你好,二月份收到的,在三月份申报。
是的,那您说的这个增值税申报表是指的3月份吧
你好,所属期二月份三月份申报的。不清楚你们都是交几月份的,我们都是说二月份
您的意思是我在以前做这笔账的申报月份里把申报表更正申报,财务软件里2022年账务处理不动,在2023年2月做账务处理的时候对这比分录进行更正,像你上面写得分录那样调过来,是吗?
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师耐心的解答,感谢
不用客气,工作愉快。