你好; 你重开之后 ; 不影响23年的数据的; 你 这个本身就是22年的收入;只是你们 发票开错的话; 不影响的; 除非你之前12月没有做收入; 就影响的
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
12月一张专票信息开错了(借;现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68)1月费忘记红冲了,在2月份红冲了。1月开了一张正确的(此时1月份的这张发票怎么入账)
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
请问,今年1月对去年的发票开了大额红字,1月销售正数很少,显示1月销售为负数,红字开出后我按正的流程全部做了负数的,一直冲到原料。结转损益后收入成本都是负数,有没有问题。
12月开了一出口普票,搞错了,本应该是在1月开的,是1月的收入,在1月红冲后,重开,现在一正一负收入为0了,1月报税采集发票收入为0,到时影响全年收入少了1月的,这种有问题吗??
公司目前账目上面库存是409万,对应的税费已经抵扣了,然后未抵扣的库存是478万,未抵扣增值税是620万 从这几个数据 能判断出单位未来增值税税负是多少吗
个人赚1万设计费,大概要交多少税? 增值税10000*1%=100 附加税100*0.06=6 个人所得税0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 还有其余的税吗
公司是小规模,专管员说2024年4-6月的减征额有差异,应该怎么办,怎么查?
老师你好!我们是生产企业!8月份出口已开票申报增值税!免抵退申报没有提交申报!下个月再提交申报!因有一个对应的出口发票非自产做免税处理!是不是申报的8月份增值税申报表需要更正!把免抵退税销售额扣除做免税销售额填入免税中
老师,我们公司把股权转让了两次,股东还有好几个,这个是用股权转让协议做账吗,分录是借:实收资本—张某,贷:实收资本—李某吗
问一个关于:变更股权后投资款的问题 我公司有两个投资人:A(占股90%9万元)和B(占股10%1万元)这两个投资者都已经把钱实际投资到了公司,但是都已经亏完了,现在我公司准备变更股东股权,也就是把A和B两个投资者股权对调,这样变更完后我公司的投资款是相应变更为(B90%股权9万)和(A10%的股权1万)是这样吗?还是说A虽然减股到10%,但是还是投了9万元呢?
我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐 这个怎么做分录的吗
老师你好,我公司是个人独资企业,被查出2023年需要补缴经营所得税及滞纳金,补缴的税款是从法人个人卡支付的,请问这个分录怎么做的
郭老师,车间水沟项目,这个装修做什么科目
关于视同销售的业务 会计处理把视同销售的税金和成本一起计入销售费用,里面这部分视同销售的税金是否可以直接在企业所得税扣除 政策依据是什么