同学,你好,购买方开具红字申请表,由销售方开红字发票

发票红冲,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,然后是不是把信息表给到销货方,由销售方开具红字专用发票,再给到购买方
老师,销售方开具的发票上有折扣,购买方已抵扣,购买方如何开具红字信息表?
老师,我们是销售方,购买方把专票抵扣了,购买方已经申请红字专用发票信息表给我了,我如何开具红字发票呢?具体操作流程是什么?
购买方取得专票未用于抵扣,但发票联、抵扣联无法退回,购买方填报红字信息表,并收到销售方开具的红字发票,购买方需要做账吗?如何账务处理
老师开具红字专用发票,我方是购买方,发票已抵扣入帐,开具红字信息表是购买方开还是销售方开?
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
纳税人开具增值税专用发票之后,发生销售退回、开票有误、应税服务终止以及销售折让等情况时,销售方可以开具红字专用发票。纳税人在开具红字发票之前需要销售方或购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》,如果购买方已认证抵扣,则需购买方开具红字信息表。
购买方开具红字信息表的具体步骤如下:
1、打开增值税发票开票软件
2、进入“发票管理”模块
3、点击“红字信息表”
4、选择“增值税专用发票红字信息表”进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面,“开具红字增值税专用发票信息表信息选择”选择购买方申请第1项“已抵扣”;下方对应蓝字发票代码和发票号码无需填写(如果购买方未抵扣,对应蓝字增值税专用信息需填写),直接点击“下一步”,进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面。
5、进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,包括销售方的名称、纳税人识别号等。
6、红字信息表导出,选择相应的红字信息表点击“上传”。
那购买方开具红字专用表这个手动写吗,开票类目这些
还是电脑自动生成的,
你填好前面的信息,就会自动生成
购买方如果要是红冲的发票很多张,比如5月6月7月的专票都有红冲,那购买方申请红色发票的时候可以在一张申请单上申请吗
不可以的,只能是一张发票一张申请单
那如果我开的6月发票上除了服务费还有其他的类目,但是只有服务费金额需要红冲,另一个类目不需要重新开发票。那申请单上只用写需要红冲的类目就行吧,另外一个不用吧
是的,是的,就是你说的这样的