同学,你好,购买方开具红字申请表,由销售方开红字发票

发票红冲,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,然后是不是把信息表给到销货方,由销售方开具红字专用发票,再给到购买方
老师,销售方开具的发票上有折扣,购买方已抵扣,购买方如何开具红字信息表?
老师,我们是销售方,购买方把专票抵扣了,购买方已经申请红字专用发票信息表给我了,我如何开具红字发票呢?具体操作流程是什么?
购买方取得专票未用于抵扣,但发票联、抵扣联无法退回,购买方填报红字信息表,并收到销售方开具的红字发票,购买方需要做账吗?如何账务处理
老师开具红字专用发票,我方是购买方,发票已抵扣入帐,开具红字信息表是购买方开还是销售方开?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
纳税人开具增值税专用发票之后,发生销售退回、开票有误、应税服务终止以及销售折让等情况时,销售方可以开具红字专用发票。纳税人在开具红字发票之前需要销售方或购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》,如果购买方已认证抵扣,则需购买方开具红字信息表。
购买方开具红字信息表的具体步骤如下:
1、打开增值税发票开票软件
2、进入“发票管理”模块
3、点击“红字信息表”
4、选择“增值税专用发票红字信息表”进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面,“开具红字增值税专用发票信息表信息选择”选择购买方申请第1项“已抵扣”;下方对应蓝字发票代码和发票号码无需填写(如果购买方未抵扣,对应蓝字增值税专用信息需填写),直接点击“下一步”,进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面。
5、进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,包括销售方的名称、纳税人识别号等。
6、红字信息表导出,选择相应的红字信息表点击“上传”。
那购买方开具红字专用表这个手动写吗,开票类目这些
还是电脑自动生成的,
你填好前面的信息,就会自动生成
购买方如果要是红冲的发票很多张,比如5月6月7月的专票都有红冲,那购买方申请红色发票的时候可以在一张申请单上申请吗
不可以的,只能是一张发票一张申请单
那如果我开的6月发票上除了服务费还有其他的类目,但是只有服务费金额需要红冲,另一个类目不需要重新开发票。那申请单上只用写需要红冲的类目就行吧,另外一个不用吧
是的,是的,就是你说的这样的