你好,这个具体的是什么业务的?属于当月的费用吗?

老师,当月付款的发票是次月才开的当月怎么作账呢?
#提问,老师当月付款发票是次月才开的,当月付款时该记到哪里?
请问,当月计提了水电费,次月支付了款,付款的当月没有取得对应的发票,在付款的次月才有发票,这个要做哪些分录呢?
#提问,老师当月付款,发票是下个月才来的,这个付款的当月怎么做账
#提问,老师当月付款,发票是下个月才来的,这个付款的当月怎么做账
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
交下招标代理费的。
借管理费用贷银行 下一个月发票到了借其他应付款,借业 管理费用负数 借管理费用,贷其他应付款。
有简单点的操作吗?当月没票能进管理费用吗?
借预付账款贷银行 下一个月借管理费用 贷预付账款。
没有预付账款的呢?
其他应收款或者是应付账款都行。
是单位不是个人的。
好单位发生的费用也可以用其他应收款,其他应付款的。
个人的不是才用其他应收应付吗?单位的不是应收应付吗?
同学,你理解错了,如果是借款借企业的钱不也是其他应收款其他应付款吗?如果你支付给个人的是购买的产品的话买来这个是销售的,他也是应付账款 和你营业相关的都可以用应收账款应付账款,他不是看个人还是企业