你好 需要阿,这个是在自然人扣缴客户端上面申报工资薪金,然后你们生产经营的个人所得税是在电子税务局里面申报的
合伙企业,有一个普通合伙人,一个有限合伙人,每个季度报个人经营所得时,两个合伙人都要申报吗,试用的税率是多少?
如果有个有限合伙企业,合伙人一个是个人,一个是企业,那合伙企业的企业所得税是报个人的生产经营所得税,还有一个合伙人是企业,企业怎么报税
合伙企业中 无论是普通合伙人还有有限合伙人 都是需要做采集申报生产经营所得税的嘛?
1. 有限合伙企业申报合伙人经营所得是按季申报,还是按次申报,或按年申报 2. 若合伙人需按经营所得缴纳个税 是合伙企业代扣代缴还是合伙企业通过自然人扣缴端申报,但扣缴是挂合伙人的,在合伙人账户上直接扣缴
老师,普通合伙企业,经营所得个税有4个合伙人,是都需要申报么?还是怎么申报。 如果合伙企业的合伙人是有限责任公司的话是怎么申报?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
经营所得年度汇算清缴的时候,即使没有分红,不涉及税费,也都需要申报么?还是执行事务人申报一下就行
就是所有的合伙人都零申报么?
要的,你这个是看你的利润,也是要申报的
那合伙人是有限责任公司是企业呢?怎么零申报
那么这个合伙人不需要申报的