借,银行存款,贷,营业外收入。
老师,请问一下,公司上年6月份付航天服务费用280元,现金支付的,由于公司费用多,当时这笔款没去下载发票,没有才帐。今年1月份,这笔280元服务费款又从公户退回来了,请问退回这笔服务费款分录怎么做?
2、2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同、合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支 付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款 4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费 50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本 30万元。 要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分) (2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分) (3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
2、2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。I月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理:(5分)。
2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分)(2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分)(3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。 要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分) (2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分) (3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
宁波市社保基数提高了己离职,后面其它单位又开始交了,前面还要补差价吗
企业所得税实发工资只关联了我个税系统中的9月份工资,应该是系统的问题吧,如果忽略提示,可以吗
老师,公司开了一个国内的1688 数据报送是平台报送吗 我们正常申报自己的税务就可以
老师请问第四季度申报企业所得税,职工薪酬该怎么填
个体户是不是只要报个税就可以了,个人经营所得
必要收益率与认识到的风险有关,是什么意思呢?
老师,我归还借款时开的现金支票还有部分转账,我直接都入银行,不经过现金这科目可以吗
在吗 小规模企业上个月开了一张专票 10月份红冲了 那这个月报的增值税要交税 可以先不交增值税 光交附加税 然后等1月份申报的时候再交吗 这样的话可以把10月份要交的增值税抵了吗
个税需要计提吗?计提分录是什么?
你好!请问已交税款累计数,申报表上的数据和财务账上的数据不一致,怎样调?
这不是收入啊!是要对冲去年的费用。。我都不知道怎么去调整
我知道不是收入,冲销去年的管理费用比较麻烦,通过以前年度损益调整重冲销
那能告诉我怎么通过“年度损益”去调整
是不是要用到“未分配利润”
借银行存款 贷以前年度损益调整(管理费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
这个利润分配未分配利润,记入到贷方。怎么理解
就是和结转损益一个道理
好的。。。谢谢你 我在琢磨下
好的,帮忙给个五星好评
老师,请问下,我买的金蝶软件里面没有\'以前年度损益调整“这个科目。怎么做
那就借银行存款 贷利润分配未分配利润
就不用去冲“费用”这个科目了吧
对,不需要了,按照这个就行
好的。谢谢你
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您