借,银行存款,贷,营业外收入。
老师,请问一下,公司上年6月份付航天服务费用280元,现金支付的,由于公司费用多,当时这笔款没去下载发票,没有才帐。今年1月份,这笔280元服务费款又从公户退回来了,请问退回这笔服务费款分录怎么做?
2、2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同、合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支 付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款 4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费 50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本 30万元。 要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分) (2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分) (3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
2、2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。I月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理:(5分)。
2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分)(2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分)(3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。 要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理;(5分) (2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理;(8分) (3)完成2月及3月的技术服务会计处理。(5分)
个体户是按销售交税还是按开票交税?
网店收取保证资金,借银行存款,贷,其他应付款,或贷什么科目
老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢
主播名下有个体户,都是用个体户给甲公司开票,如果主播用劳务报酬的形式给甲公司代开发票可以吗?问题一有没有风险?问题二年度汇算清缴需要并入经营所得申报个税吗
我们超市的收银员在实交的现金和应交的现金中间有个差额,一个月下来有多交和少交,这个差额记到那个会计科目
老师,一般纳税人主营项目金属结构制造,普通机械设备安装服务,现有钢结构制造安装的活,甲方要求开建筑安装专票,建筑安装专票是9%的吗?这样我是不是开不了呀
老师,请问会计口诀里面的资成费,指的是借增贷减,成指的是会计成本类科目吗?
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
这不是收入啊!是要对冲去年的费用。。我都不知道怎么去调整
我知道不是收入,冲销去年的管理费用比较麻烦,通过以前年度损益调整重冲销
那能告诉我怎么通过“年度损益”去调整
是不是要用到“未分配利润”
借银行存款 贷以前年度损益调整(管理费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
这个利润分配未分配利润,记入到贷方。怎么理解
就是和结转损益一个道理
好的。。。谢谢你 我在琢磨下
好的,帮忙给个五星好评
老师,请问下,我买的金蝶软件里面没有\'以前年度损益调整“这个科目。怎么做
那就借银行存款 贷利润分配未分配利润
就不用去冲“费用”这个科目了吧
对,不需要了,按照这个就行
好的。谢谢你
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您