人事/采购/财务这些部门的工资社保使用的电脑折旧,可计入管理费用-开办费或长期待摊费用-开办费
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
威廉拥有和经营MM广告公司,自10年前开始,他提到他会考虑以合适的价格出售公司。假设你对收购这家公司感兴趣。您可以获得其最近的月度试算表。每个月的收入和支出变化不大,6月是一个典型的月份。你的调查显示,试算表不包括每月5000美元的收入和1200美元的支出。如果你要购买MM广告,你会雇佣一名经理,这样你就可以把时间花在其他工作上。假设你的经理要求月薪2000美元。MM广告公司试算表截至2021年6月30日现金12,000应收账款7,000预付费用3,200黎泮折旧房及设备125,00081,500土地155000应付账款13,800不劳而获的广告收入58,70060,000股本红利广告收入留存收益9,00082,0002000租金费用工资费用4,000水电费800折旧费用品费用全部的31600031000要求:a、假设你为这项业务支付的最高金额是你期望从中获得的每月净收入的16倍。计算这个可能的价格。b、威廉表示,他出售这家公司的最低价格是6月30日股东权益的两倍。计算这个数量。在这种情况下
威廉拥有和经营MM广告公司,自10年前开始,他提到他会考虑以合适的价格出售公司。假设你对收购这家公司感兴趣。您可以获得其最近的月度试算表。每个月的收入和支出变化不大,6月是一个典型的月份。你的调查显示,试算表不包括每月5000美元的收入和1200美元的支出。如果你要购买MM广告,你会雇佣一名经理,这样你就可以把时间花在其他工作上。假设你的经理要求月薪2000美元。MM广告公司试算表截至2021年6月30日现金12,000应收账款7,000预付费用3,200黎泮折旧房及设备125,00081,500土地155000应付账款13,800不劳而获的广告收入58,70060,000股本红利广告收入留存收益9,00082,0002000租金费用工资费用4,000水电费800折旧费用品费用全部的31600031000要求:a、假设你为这项业务支付的最高金额是你期望从中获得的每月净收入的16倍。计算这个可能的价格。b、威廉表示,他出售这家公司的最低价格是6月30日股东权益的两倍。计算这个数量。在这种情况下
老师,我们公司是工业企业,地皮已拿到,厂房已经筹备建设了。公司的研发已经进入资本化阶段。在这个背景下,公司采购部门使用的电脑折旧是计入管理费用还是在建工程?
老师,工业企业的地皮已经拿到了,厂房6月份左右开工建设,这种情况下,公司的人事/采购/财务这些部门的工资社保使用的电脑折旧是计入哪个科目的 什么时候需要开始资本化
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
我们领导说,这些部门的差旅/社保/工资/电脑折旧都计入在建工程 这样处理是否合理呀
不合理。后勤部分,如人事,财务,计入管理费用更合理
采购部门呢,领导说采购部门差旅是为了项目而出差产生的擦差旅费 能否解释的通
采购部门差旅是为了项目而出差产生的差旅费,可入在建工程,解释得通
在建工程关于人员工资,能否这样设置科目 在建工程-人工成本- 职工薪酬/住房公积金/社会保险费这样 ,并且不带项目是否可以 。因为目前没有什么项目,就拿到了地皮,准备筹建厂房这样的背景
在建工程-人工成本- 职工薪酬/住房公积金/社会保险费,这样设置,可以的