你好,当时你的分录怎么做的?
老师,你好,我们公司有做进出口贸易,上个月收到了一张退税专用发票票,这个怎么处理啊?这个要在认证平台上抵扣认证吗?可以抵扣吗?怎么写分录啊?需不需做进账税额转出?退税的金额是不是发票上的进账金额啊??退税金额怎么计算的啊???麻烦老师解答
这个分录是对的吗? 员工福利费专票(当月尚未认证抵扣)的分录: 借:管理费用——福利费280 贷:应付职工薪酬——福利费280 借:应付职工薪酬——福利费280 借:应交税费——进项税额转出20 贷:银行存款300 如果是错的,对的怎么写?如果是对的,还需要做什么其他分录吗?我看别人的问题,有的还要做到转出未交增值税的,还有贷费用的,这是为什么?我需要做吗?对一块不懂,希望老师解答
老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位(不在一个省)开好专票(对方到现在还没有认证) 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 (假如对方交税 那再退即可 (假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 )假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么)谢谢您
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
小规模广告公司,给顾客制作门头,开票内容开什么(不用交文化事业建设税)
解除房屋租赁的合同有吗
老师,老板拿来一张 摄影服务 的发票,我该按什么给报销啊?怎么作分录,我们单位是一家物业公司,主营业务就是出租房子给客户收取租金
企业如何能合理降低未分配利润余额?
请问林地要交耕地占用税吗?
老师,认定一般企业,应纳所得税额≥300万,指的是年利润总额吗?
老师你好,进公户的钱是不是就得开票呢?
老师,我问下员工离职了,原来公司财务多交了1个月的社保,现想从他的工资里扣回,怎么么操作呢?
一家供应商卖给我们的线是那种比较贵的,比如说17元,然后对方票开成普通的线8元,这样对我们有什么影响吗
所得税汇算清缴,资产类调整项目,资产减值准备金,这个指标解释一下。 比如利润表上信用资产损失,负数1万。 所得税汇算清缴这张表怎么填
借:库存商品 贷认证进项税 贷:银行存款 结转进项:借:进项税 贷:贷认证进项税 结转增值税: 借:进项税 贷:销项税销项税 未交增值税转出 借:未交增值税转出 贷:未交增值税
借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出, 应交税费待认证, 借应交税费进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。
这个库存商品如果结转了成本,不允许抵扣的。
说的是只转增值税,企业所得税没叫转出
你好,也就是企业所得税的可以抵扣吗?那你这个库存商品都结转了的话,现在借以前年度损益调整待库存商品在做这一个。