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老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录

2023-02-17 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 15:41

你好,当时你的分录怎么做的?

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快账用户5999 追问 2023-02-17 15:45

借:库存商品 贷认证进项税 贷:银行存款 结转进项:借:进项税 贷:贷认证进项税 结转增值税: 借:进项税 贷:销项税销项税 未交增值税转出 借:未交增值税转出 贷:未交增值税

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:48

借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出, 应交税费待认证, 借应交税费进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:48

这个库存商品如果结转了成本,不允许抵扣的。

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快账用户5999 追问 2023-02-17 15:49

说的是只转增值税,企业所得税没叫转出

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:52

你好,也就是企业所得税的可以抵扣吗?那你这个库存商品都结转了的话,现在借以前年度损益调整待库存商品在做这一个。

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你好,当时你的分录怎么做的?
2023-02-17
您好,是的,这个分录是可以的,我们公司也用这个科目过渡一下,因为我们是抵扣多少,就进项税入账多少 应交税费-应交增值税这个二级科目没有余额就行,三级科目不用结转的,让他有余额看出累计发生多少呢
2026-03-13
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2025-01-08
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
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2023-06-19
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