你好,你销售出去的税率是多少?13%的吗 9500/1.13就是不含税的金额

出口零退税率视同内销。开销项票税率13%。但这个价税合计金额怎么确认?报关单上的价格是含税价吗?报关金额乘以汇率=价税合计?还是不含税价格呀
老师报价含税6%的价格,假如总价9500开票怎么加税分离
郭老师合同报价含税6%的价格,假如总价9500开票怎么加税分离
老师好!合同金额怎么写规范?是直接写不含税价格?还是价税分离写?
老师如果合同签的是不含税价已备案,那么我们可以弄一个补充协议来把价税分离开吧
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
电子产品为啥是6%的税率
像这个价格就是14000/1.13吧,这个应该是开专票的吧,对方是一般纳税人对吧
很多合同没有写明是否含税,这个怎么确定价格呢
问题四,合同价格注明不含税,要对方开专票就要另外付税钱吧,开普通发票就不需要是吗
是的 专票普票再问下对方吧 一般纳税人开普票专票是一样交税的 不需要 一样的税点
老师,哪个对应哪个啊
6%是税点 额外收取的 就是他要开发票,你额外收取单这些,如果不要发票的话,这6%就不需要收取了 像这个价格就是14000/1.13吧,这个应该是开专票的吧,对方是一般纳税人对吧 这个是开发票的
上图含6%的价格,那开票出来的税还是13%吧
对的,是的,是这么做的。
很多合同没有写明是否含税,这个怎么确定价格呢
那这个合同谁签订的?你问一下这个价格是含税的还是不含税的?
一般情况 如果不写的话,都是不含税的
哦哦,老师你好!老板让把固定资产理出来,但是我这里就几份合同和几张发票,我是看合同还是看发票,
合同和发票好像不是对应的,乱的很
都看 你不确定的情况下,两个结合着看 如果发票和合同不一致的情况下,你看下应该合同金额多,这种情况下就是对方没有给你开进发票来。
老师,像这样的几百块钱,也进固定资产吗
可以自己规定一个金额,2000以上或者3000以上的做固定资产,其他的都直接做费用。
这样同一个合同到时候肯定也是同一个发票吧,这样怎么分,怎么对应
对的,是的,他开发票的时候应该是给你开明细,明细里面都有价格的,你根据里面的价格分别做就行,这个是一块使用的嘛,只要是分开的,你就可以单独做。
就是说同一发票,是一起用就做一起资产成本,不是就把那个三千以下的踢出来,
老师这个是老板说的,他说的到底啥意思,我说先盘点他又说先把清单搞出来,可是现在没有一个是完整的,发票几张,合同几张,我这个清单要怎么做 老板说“”现在有的设备先登记起来,现有的设备, 没有发票的备注清楚,也就是设备清单,
分开,因为他给你开的明细都是你能取出单价来的发票上一个a产品,一个B产品,一个金额是一百一个金额是4000,你把这个100的单独做就是了。
老师上面说的什么意思呀
发票里面a产品金额是100 B产品是4000, 借管理费用100,固定资产4000 贷银行存款,没有考虑增值税。