用友U8存货核算反结账的步骤如下:
(1)打开存货模块,系统将自动进入存货凭证界面。
(2)点击“反结账”按钮,系统将进入反结账确认界面。
(3)在反结账确认界面中,核对日期范围、凭证号,如果符合要求,则点击即可确认反结账。
(4)当反结账完成后,系统将弹出提示信息,此提示信息包含反结账前后的结存数量,结存金额,等相关信息。
用友U8存货核算反结账是将上月末的结转凭证撤销,涉及库存数量、金额等方面的调整,因此,在反结账之前,一定要仔细核对,确保反结账的准确性。
拓展知识:在用友U8存货核算中也可以进行月结账功能,点击“月结账”按钮,系统会自动生成上月末结转凭证。月结账可以将平常月度结转凭证归并,有效减少凭证拆分,简化报表导出等操作。
用友U8怎么反结账,不会操作
用友U8.怎样反结账,怎样修改凭证! 我看有填制凭证,审核,记账,结账!顺序是怎样的?
想问一下,用友u8里存货核算系统-财务核算-与总账对账之后显示这个结果,里面结存数量对不上,应该怎么解决
用友U8怎么反记账啊?
用友U8存货核算生成凭证的存货科目和对方科目是怎么设置的
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