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用友u8存货核算怎么反结账

2023-02-19 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-19 10:50

用友U8存货核算反结账的步骤如下:
(1)打开存货模块,系统将自动进入存货凭证界面。
(2)点击“反结账”按钮,系统将进入反结账确认界面。
(3)在反结账确认界面中,核对日期范围、凭证号,如果符合要求,则点击即可确认反结账。
(4)当反结账完成后,系统将弹出提示信息,此提示信息包含反结账前后的结存数量,结存金额,等相关信息。

用友U8存货核算反结账是将上月末的结转凭证撤销,涉及库存数量、金额等方面的调整,因此,在反结账之前,一定要仔细核对,确保反结账的准确性。

拓展知识:在用友U8存货核算中也可以进行月结账功能,点击“月结账”按钮,系统会自动生成上月末结转凭证。月结账可以将平常月度结转凭证归并,有效减少凭证拆分,简化报表导出等操作。

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1、登录用友U8财务管理系统,打开财务会计模块; 2、定位到指定会计期间,点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”; 3、在弹出的反结账窗口中,点击“清空结账号”按钮,输入反结账凭证号,点击“确定”; 4、在出现的提示窗口中,点击“是”; 5、反结账操作完成后,在查询窗口中,可以查看到已经反结账的凭证,确认无误后,再点击“结账”按钮,完成对反结账凭证的所有操作。
2023-07-12
您好 要用取消月份日期登录 然后进入软件 存货核算 业务核算 期末结账点开
2021-04-15
同学,你好 在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!
2021-07-01
你好, 按提示操作就可以了。
2020-10-31
尊敬的学员您好!用友U8系统盘点单显示的账面数量与现存量或台账结存数量不一致,是因为账面数量取的是你盘点单上账面日期那一天末的结存量,现存量是实时更新的。 存货与总账对不上的一般原因: 1、期初余额不平 2、数量不平 3、凭证未记账 4、存货核算生成凭证时修改了凭证中存货科目的金额或者数量 5、非存货核算系统生成凭证使用了存货科目 6、存货核算系统生成凭证对方科目使用了存货科目 7、存货核算系统生成凭证存货科目使用了对方科目 8、存货核算系统对单据记账和生成凭证的月份不同
2022-12-08
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