1、登录用友U8财务管理系统,打开财务会计模块; 2、定位到指定会计期间,点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”; 3、在弹出的反结账窗口中,点击“清空结账号”按钮,输入反结账凭证号,点击“确定”; 4、在出现的提示窗口中,点击“是”; 5、反结账操作完成后,在查询窗口中,可以查看到已经反结账的凭证,确认无误后,再点击“结账”按钮,完成对反结账凭证的所有操作。

想问一下,用友u8里存货核算系统-财务核算-与总账对账之后显示这个结果,里面结存数量对不上,应该怎么解决
用友u8存货核算系统怎么反结帐
老师,u8总账5月份反结帐后,进入存货反结帐的时候,进入系统选的是5月份,但存货核算显示当前业务日期是5月31号不在本月会计2023年6月份内,不能进行操作
用友u8系统是不是结算后的发票才能进入存货管理,才会记账
老师用友U8系统存货数量不变,单价怎么调整
老师好,请问一下公司购买二手车,怎么做账啊?做固定资产每月折旧吗?
当月社保最迟什么时候缴费截止时间呢
建筑工地还没开始办工,我需要购买哪些会计办干用品
老师,我们建造新建船舶还没完转固,现在船上用的办品耗品(打印纸,笔,本子)是记费用还是在建工程
朴老师回复,您好,我的异常发票进项转出,更正去年申报表后我要缴纳税款,我能勾选点进项吗?这样我就不用交税了,麻烦祥细说明
公司要注销,其他应付款_法人余额在借方,怎么调整啊,到哪里去啊
老师,麻烦这个问题继续
老师,个人把车卖给公司,应该怎么操作
老师,樟子松板材是属于建材吗
工程备案填错了信息怎么办,比如工程合同项目负责人是A,备案时填成了B,怎么处理
老师,没有反结帐,我这个的反结帐是实施导航里面做的
同学你好 上面的流程不对吗
老师,我没有凭证处理,也没有反结帐
同学你好 那你问问售后看看