你好 严格来说,是需要缴纳印花税的,但是很多公司是没有缴纳的

老师,我们是电信服务公司,主要提供呼叫等电信服务,需要缴纳技术合同印花税,在经营过程中,购买的电脑70000需要缴纳次印花税吗
老师,想问下印花税都是怎么征收的呀,我们公司采买设备的采购合同,和租赁房屋合同都没缴纳印花税那
缴纳印花税的购销合同这一块是指的哪一块?只是原材料的购销和产品的销售缴纳印花税吗?比如我们平时购买的电脑打印机有发票、办公场所装修有合同有发票、付设计费什么的这种属于购销合同缴纳印花税的范围内吗?
我们和物业公司签的房屋租赁合同要按财产租赁合同交印花税吗?购买的设备是按购销合同交印花税吗?
物业公司,印花税都有哪些,业主的物业服务要交么?停车服务要交么?商铺的物业服务要交么?对方公司跟我们签的维修维保电梯或其他设备需要交印花税么?购买办公用品.劳保用品等半年结一次需要交印花税么?维修打印机电脑等,半年结一次需要叫印花税么?购买打印机没有合同需要交印花税么
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
印花税按照多少来缴纳呢?20年到现在的
印花税是按照万分之2.5来计算的