普通电子发票跨月红冲的步骤如下:
1.准备跨月的两个发票抵扣原始发票;
2.开具跨月的发票,填写发票抬头、发票代码、发票号码、货物名称、数量、单价、金额等;
3.在红冲操作中,输入被红冲发票的发票代码、发票号码;
4.将跨月的发票抵扣原始发票上的金额;
5.将跨月发票的红冲金额录入到下一期的发票抬头中;
6.完成红冲操作,关闭系统,保存财务报表。

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