需要退回所有发票联次。进入开票界面找到那张蓝字发票,直接点红字

跨年的普通发票冲红和隔月的操作步骤一样吗
老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢? 我公司开出跨年红冲发票时 借:应收账款-一公司名称(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
老师,有一张小规模21年开的普通发票,当时是有1%税额,现在要红冲后重新开具一张,现在是免税的,能这样操作吗
跨年度冲红小规模普通发票,如何操作,求截图步骤
请问老师小规模纳税人同一季度内跨月冲红的普通发票要计入本季度应纳税销售额吗,比如四月开的,五月冲红,要计入第二季度的总销售额吗?
请问我们没有及时还融资公司款,产生的罚息,这个汇算时要调出来吗
老师,开进来的培训费的发票,是青少年类培训的还有健身培训的,这些都入福利费吧?
银行手续费通常是逐笔做还是一个月做一次
师,去年会计信息采集了,今年没变动,不用再次采集了吧
请问下了老师就是我去年5月份有一张发票49000,是设计服务-设计专业服务。我收到票的时候做账。借管理费用-长期待摊费用49000 贷:银行存款 49000 然后同行告诉我这笔分录我做错了。应该是 长期待摊费用49000 贷银行存款49000 我想知道这边账我应该怎么做呢
老师好,在哪里查四月份交了多少税呢?
想跟您咨询个业务,就是我们比如租赁房屋,但是房东说让我们自己把税钱额外在给他,比如我们房租10000元,其中发票金额9000,票面税额1000元,给我们开具专票,我们把1000元税给对方,这样我们其实付出去11000元,做账的时候肯定借:费用9000,借:费用1000 进项税1000 贷:银行10000 银行1000,我们额外付的1000元能直接入到成本里吗
老师,请问一25年预收账款可以26年今年申报无票收入的嘛?
员工4月入职,补缴1-3月医保,补缴的医保个人部分能个税专项扣除吗
请问一下汇算清缴高新技术企业的研发费用 人员工资可以加计扣除的是吗
请问在哪个菜单找篮字发票?
跨年度冲红小规模普通发票https://jingyan.baidu.com/article/77b8dc7fc4ff642075eab66a.html