现在冲减已经计提的折旧
生产制造业,去年购买设备,今年同一个厂家买新设备,旧的退回,开了红字信息表。对方冲红。现在账上怎么处理?之前入了固定资产 并折旧了半年了。而且付款就是付一个扣除旧设备款的差额。 怎么做账?
以前年度的购买的设备金额为21008元,入账的时候做成了成本,但是在固定资产这就上又每个月都提了折旧的。现在该怎么处理?
老师,2022年7月购入10台设备,金额总共是450000,当时入固定资产入成了660000了,后面计提折旧也错了,现在要做2022年的审计报告,这个错误金额我要怎么处理呢?可以在今年4月份更正吗?
我们自己采购的物料,组装设备,组装好以后做固定资产,现在设备已经转固,并且计提折旧了,现在发现有几个采购的物料做了领料了,但是没有用到设备上,但是成本自己包含了,现在做退库,这部分成本怎么处理
账上固定资产的累计折旧和长期待摊费用的期初都不对,以前月份有时候做了折旧,有时候有没做,实际上固定资产早就处理掉了,按照正常折旧有些都已经折完了,但是账上还挂了很多数,现在不知道怎么处理合适
当月计提社保,支付社保,计提工资 的分录是怎么样的
固定资产如果转成一般纳税人后可以抵扣,但是没有抵扣,现在对外卖,可以享受简易计税吗
印花税是按合同价还是不含税价计算
请问,写记账凭证的时候 写缴纳社保款前要写计提社保款吗?
建筑行业的印花税是按合同价还是不含税价算
老师,你好,法人私人账户转钱进公司账户,用付款申请书写申请付款吗????还是用现金支出凭单写???
老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?
老师抖音平台提现有没有办法可以不用提到对公账户
会计科目,借和贷方向不懂去看哪一课回放
老师 我再问一下 就是之前代账公司做暂估成本 说收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
只用冲减已计提的折旧就可以了嘛?
只用冲减已计提的折旧就可以了。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!