你好1. 是的; 2. 涉及买卖业务的都在里面的

老师,印花税申报中的应税凭证名称怎么填?比如买卖合同,我是直接填买卖合同还是填具体的合同名称,如什么配件的买卖合同?
买卖双方都要缴纳印花税,比如,我签了采购合同,这采购合同我要交印花税,那我卖出去签销售合同,销售合同也要交印花税吗。
老师,印花税中的买卖合同是指哪一类,包不包括购销合同?
请问购销合同印花是不是没有了,变成买卖合同了
老师,好。现在印花税购销合同不是变成买卖合同了。哪签合同的名称也变成买卖合同吗
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
请问新成立的公司,新增的固定资产需要计提折旧吗?
老师,社保基数调增后,企业代员工补缴7-9月的社保费用。 小企业会计准则,需要通过应付职工薪酬过渡吗?
老师好,请教个问题:公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728,进项税额13.6万,这张发票取得当时公司是小规模!于同年4月1号转为一般纳税人后,将该发票做了红冲,开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项,被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出,但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情!主要该公司管理混乱,会计更换频繁!目前我发现了正确发票没有吃进项,但进项勾选里面已经看不到这张发票了,怎么办?有什么办法把这13.6万进项吃进来呢?
老师好!从香港进口货物需要缴纳那些税?
老师你看我申报完了,税局还有提醒
老师,就是小规模纳税人季度不到30万,然后我按照1%的税率,计算的免征增值税的金额,记入营业外收入了,然后和增值税申报的收入,一起记入个税的经营所得里了,然后刚税务所长给我打电话,说不一致,让我写说明,没事吧,老师这么算是对的吧是不
小规模酒店,开出5%的征收率租赁票,季度不超过30万,免不免税?
名称还用之前的购销合同可以吗
你好; 名称合同 可以的;这个不影响哈;只是报印花税自己选择买卖合同报即可