你好; 你按照实际不含税开票21万 *征收率计算个税的

我的个体工商户核定的经营所得一个季度是18万,但我开票了21万,该怎么交个人所得税
老师,有一个个体工商户,核定征收个人所得税,核定的经营所得是一个月14万,核定税额是1400元,然后现在每个季度缴纳2100元的经营所得, 我现在一个季度想开93万的发票,得交多少的经营所得?
老师,我问下个体工商户个税经营所得这块怎么计算?目前税局核定一季度30万免税。个体工商户开票开了200万,定额120万内双免。但是进电子税务局查看了核定税率表如下。那么我该怎么计算个税应交多少?
个体工商户核定应纳税经营额7万是不是一个月不能超过7万,一个季度不能超过21万,超过就要交税?个体工商户核定的要报经营所得年报吗?
为啥定期定额的个体,这个季度开了21万,增值税不交,个人经营所得核定征收一季度只有87000
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
意思就是超过18万核定的这个数额就要全额交税,是吗?
你好; 是的; 就得全额缴纳了
增值税呢,超过核定的金额也是全额交吗
你好; 是的; 超过了按1%缴纳的