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老师,固定资产盘亏损失,有责任人赔偿,的会计分录?还有购买福利品发放给职工的增值税转出分录?

2023-02-20 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 16:04

你好 有责任人赔偿 记其他应款科目   福利进项要转出 借成本费用,贷进项转出 

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快账用户2734 追问 2023-02-20 16:05

借:其他应收款 贷 待处理财产损益---待处理流动资产损益

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快账用户2734 追问 2023-02-20 16:06

报经批准前: 借待处理财产损益 --待处理固定资产损益, 累计折旧 固定资产减值准备 贷 固定资产 是这样吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 16:24

报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢

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你好 有责任人赔偿 记其他应款科目   福利进项要转出 借成本费用,贷进项转出 
2023-02-20
你好 ;    你固定资产原值是1万   报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢2000 累计折旧8000 贷:固定资产10000 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款1000 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢1000 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失1000 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢1000
2022-02-22
你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本     管理费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-12-19
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-10-19
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-10-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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