你好1; 计入库存商品 或者原材料去; 看你买来的用途是什么

库存商品问题: 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库,没有存货,没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务,金额200-2000元作了主营业务收入,成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中: 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入,随意计算后,直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转(实际与这笔库存商品无关)。 请问:遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正,实在没有实物可查怎么办。
收到受托加工材料物资时,可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。 发生加工费: 借:生产成本 贷:制造费用或应付职工薪酬 加工完成入库时,结转本批加工成本 借:库存商品—受托加工产品 贷:生产成本 将加工完成的产品交付,并开出发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他业务收入 应交税金——应交增值税(销项税额) 应交税金——应交消费税 确认收入时:库存商品-受托加工产品不需要结转么?
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
案例背景:案例企业(海城公司)为增值税一般纳税人,使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理,企业的存货分别存放在“原料库”(计价方法为先进先出法)和成品库(计价方法为全月一次平均法)。企业的业务人员和会计人员主要包括:采购员(负责采购系统中除审核单据外的所有工作),销售员(负责销售系统中除审核单据外的所有工作),库存管理员(负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作),业务主管(负责审核单据),会计(负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作)。案例12022年1月18日,企业与大地公司签订销售协议,大地公司订购“XYZ”产品5台,商定价格为每台10000元,税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台,办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求:1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节,请注明生成的会计分录,有金额的需要注明金额
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
老师运输公司给客户开具运输发票,只有自己名下的车才能开吗,外部找的车号可以开到运输发票上吗
老师,您好,河南省的建筑行业开3个点的增值税专票,金额898437,要承担哪些税金?怎么计算
我们公司自建厂房,公司办公楼一楼外安装喷泉22500元,计入什么科目啊?明细科目呢
客户公对公转款进来的,后面不拿货了退货退款,我们要求原返,但是客户说他们原来转款进来的帐户封账了,让退款到他们另外一个对公户,可以这么退款吗?有风险吗
老师,我觉得你没明白我的意思 买来是用在项目上的
你好;如果是项目工地上面; 你买来直接用; 可以直接计入项目成本 (你计入主营业务成本 ; 首先你 当期必须要有收入;才能直接走这个科目 ) ;如果是买很多 ; 陆续使用; 走 库存商品或者原材料; 领用计入成本
明白了,开票的时候才结转成本,因为现在金额小,为了方便所以没有收入也计入成本了
你好1; 是的 ; 所以你一定要区分 下即可; 注意有收入做成本 ; 要配比哈