借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
小规模之前做了一笔,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:未交增值税并且已经缴纳了,缴纳:借:未交增值税贷:银行存款应该怎么调整?
请问以前年度已经缴纳的增值说未做未交税金转出,现在应该怎么调平
请问以前年度已经缴纳的增值税未做未交增值税转出,要做怎样的账务处理呢?
找代理公司投入的投资款收到的时候借:银行存款,贷:实收资本。这个钱还回去的时候怎么做账?
请问老师,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包装的小点心,有的是面包没有包装的,请问税率是多少?
老师我有一个问题就是绕不出来,今天是9月15号 我发了8月份工资,可是今天我要把个税报了我取数,取8月份数据对吗?
老师,您好!请问从外国公司驻中国代表处这里进口的机器设备,我们公司可以抵扣进口增值税吗?这个中国代表处是开不了国内13%的销售发票的,所以请问若是以这个代表处的名义帮我们从他们国外总部进口的机器设备,我们公司可以抵进口增值税吗?还是进口报关单上必须是我们公司的名称才能抵税?
老师,像我们公司办了一张单位结算卡,如何做账
之前开发票忘了保存xml格式了。现在还能整吗?操作步骤是啥
请问下 外币户的定期存款怎么做会计分录
老师,出差人员充值的话费,做差旅费里还是管理费用-通讯费 公司办很多卡,业务员用的和主播用的。 是不是统一记管理费用-通讯费,便于统计这个费用的支出
老师现金流量表中提供商品、提供劳务收到的现金,这是不是指的是现金, 比如有些挂应收款款,算不算,或者这是不是取利润表中主营业务收入? 怎么取数的
老师好,残保金现在的减免性质是分档征收的吗