借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
小规模之前做了一笔,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:未交增值税并且已经缴纳了,缴纳:借:未交增值税贷:银行存款应该怎么调整?
请问以前年度已经缴纳的增值说未做未交税金转出,现在应该怎么调平
请问以前年度已经缴纳的增值税未做未交增值税转出,要做怎样的账务处理呢?
公司换法人怎么操作
一般纳税人企业,将2015年购置的闲置施工设备出租给其他建筑公司,一次性收取3个月含税租金30万元。简易计税税率是多少
老师,我想问问外经证是在我们公司还是在税务局,因为我在我们公司也没有找到
2题 为什么增加股东财富 反而从公司角度不可以
老师,收到集体经济分红,按比例分配老百姓分红80%提留20%,这个具体的会计分录怎么处理
老师,成本核算是内账,总工时1500,正常有效生产工时是1000小时,客户退回来的售后机返修工时300小时、其他浪费工时200(包括培训,开会,来料不良挑选)是不是这样分开核算
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请教,外贸公司一般贸易出口食品,商检金额是按出厂价格还是跟国外客户的销售价格?有啥区别?