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请问老师我收到一张负数发票,是我给的负数发票信息,我这边不要再做什么处理了吧

2023-02-21 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-21 14:38

同学你好 你是收票方吗 那你红冲了就可以

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快账用户2940 追问 2023-02-21 14:39

是的,我是收票方,怎么红冲啊,突然糊涂了

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:43

同学你好 你做分录红冲就可以了

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快账用户2940 追问 2023-02-21 14:44

就是报税的时候,红冲那里填写数据就行了吧?

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快账用户2940 追问 2023-02-21 14:47

这个肯定晓得,我是说增值税申报时候负数要填写在红字发票那栏吧

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:52

有进项你附表二转出

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同学你好 你是收票方吗 那你红冲了就可以
2023-02-21
你好!这个他什么时候开红字发票给你
2023-10-11
您好,中他红冲的话,是可以看到的
2025-12-06
 你好; 你之前 收到蓝字发票都没有做账出去吗   
2022-05-12
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
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