你好,可以的, 没问题
老师,我把未折旧完的固定资产都转营业外支出了,这样账面上就没固定资产了,可以吗,公司要注销
请问老师 公司要注销了 账面上折旧完了的固定资产怎么处理呢
老师,您好。我们有家公司要注销,但是账上还有固定资产折旧未能折完,请问做报废的话。剩余折旧金额可以入营业外支出吗?
老师您好 我们公司买了金蝶软件 是5万元 这个我可以把它当固定资产吗 是固定资产就要折旧对吗 如果算固定资产那这个折旧完了会有残余值吗
老师你好,固定资产折旧没有计提完,公司就已经没有业务了,但公司又没注销,固定资产后面会计又没有继续计提折旧,固定资产账面价值就一直挂起,这有税务风险吗?可以一次性把它抹平吗?因为法人的其他应付款挂得有点多。可以把挂在法人名下的其他应付款与固定资产冲了不?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
其他应付款挂账40几万,这是总公司拨款我们分公司的,现在注销,这又不可能还的
这不还可以注销吗
这转给总公司就可以的没问题的
老师意思,总公司拨付分公司40几万,现在分公司注销,这债务不影响注销是不
学员您好,是的,对的