可以的,可以这么做的,你可以在备注里面给他备注上时间。
老师,增值税普通电子发票开具好后,是打印出来盖发票章客户?还是上传电子版的客户就可以了?
老师好!,房开企业,已确权的住宅,客户已办按揭,银行未放款,现银行要求房开企业移交业主的不动产权证办理抵押登记后才能放款,但登记前,需给业主开具带税率的全额发票缴交契税。 请问,房开企业没有收到银行放款前,可以开具住宅的全额发票(带税率)给客户吗?谢谢
老师您好,个体工商户2021年3月份-10月份开具的普通发票税率按3%开具的,现在接到税务通知应按1%开具,接下来该怎么操作,可以在11月份把以前月份开具的都开负票然后在按1%开具吗
老师,我们之前一直开的普通纸质发票,有客户要求开电子发票,我们可以开吗?怎么开?
老师您好!我们单位租了酒店的一栋楼作为员工的住宿(包吃住),合同约定了每天的住宿标准和餐费的标准,但增值税普通开票的时候,发票品目无法开具餐费的发票,只能开住宿发票,怎么处理呢?谢谢!
老师,麻烦您问一下 我在调2019到现在会计的乱账,有的收付款都不知道钱干嘛的我怎么做分录啊谢谢
老师,公司要注销,未分配利润大,欠钱,可以用未分配利润用于偿还公司的债务吗
出口贸易企业退税不成功,有没有碰到过这种情况?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
只住了一天,只是多间,不备注时间可以吗
你好,可以的,可以这么做。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。