同学,你好,如果签了合同,是可以的

老师好,老板跟公司签私车公用协议的话,老板用车需要里程表吗? 还是有油费发票就能报销呢?油费多的话,也能报销吗? 签私车公用协议之前的油费能报销吗? 谢谢
老师好,私车公用的油费公司实报实销的话,汇算清缴是否不能税前扣除
老师,你好,请问私车公用油费报销中提供加油票的日期需要跟外出时间一致吗,因为短途外出可能暂时未需要加油,或者以前提前加油了。是不是在一个时间范围内就可以,汇算清缴的时候也可以据实扣除
老师,员工用自己的车子去办公事,拿来加油票跟过路费来报销,按公里数报销油费每公里1元,过路费实报实销,(没有签租车协议是偶尔用车,公司有公车但有其他人在用)这样合规吗?税前税前扣除吗?
老师,请问公司名下无车辆,实际是私车公用无租金,但实报实销油费,租赁协议可以写无租使用吗?车主收到报销的油费,不需要缴纳个人所得税吧?有什么风险吗
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
因为公司名下没有车,员工出差都是开自己的车出去,需要全部跟他们签租车合同还是挑其中几个签订了,所有的加油费就都能报了呢
如果是出差的,计入差旅费就可以了
直接计入差旅费也能税前扣除么
这个是可以税前扣除的
但是公司名下本身没有车,这个即便把加油票开给公司好像也是要调增的
出差的话,是可以的,作差旅费,说得过去
我去年做的时候直接给做到销售费用的车辆加油费里了,这样调整到差旅费里面去可以嘛
可以的,可以的,你调下
如果不采取这种方法,我找其中几个员工签订租车协议,这样就算做到加油费里面,是不是也都能扣除
是的,就是你说的这个意思
如果公司员工几乎都是开自己的车出差,我只选其中几个员工签租车合同,这样是不是全公司员工的加油票都能报销了呢
只要开票上面不写车牌是可以的
对,我就是这样想的,反正票上没写车牌,这样直接签个租车合同的话,员工需要去开票给我们公司嘛,因为不想支付租金,我打算合同里约定成车辆因出差产生的油费由公司承担,这样可以不开租车发票嘛
是的,你这样操作是可以的,没有税务风险