你好,你固定资产模块和总账模块联用了吗?
老师,请问2022年1月1日启用新账套。之前已经折旧完没有残值但还在使用未清理的固定资产卡片还要录入到新账套的固定资产卡片中吗
老师新年好!我用友t3标准版10.8,公司账套是20年建的,已经做了2年了,初次建账时没有启用固定资产模块,2021年11月份公司购买了固定资产,所以我启用了固定资产模块,但是启用后准备录入原始卡片时,打开固定资产模块时提示:登录日期2021–11–30不属于最新会计年度2020,以此日期登录将不能进行任何对本账套的修改操作,是否继续?本账套最新可修改日期2020–07–01 这个怎么办
老师,用友T3标准版1月新建账套,请问我入了固定资产卡片,期初余额那还需要入固定资产余额吗?
用友U8岀问题,固定资产模块余额不等于总账固定资产余额?已经把1月和2月凭证取消记账审核,固定资产凭证删除,然后2023.1.1日登录系统,打开总账期初余额界面重新结转可以吗?老师
老师,请问固定资产已经折旧完了,我现在重新建账期初余额还要录入固定资产的吗
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
老师,我不明白你的意思
现在问题是我入了固定资产卡片,还需要入科目固定资产期初余额吗?就像应收账款有附注核直接选一样,那固定资产需要再入吗?
你好,是这样,你的卡片是在固定资产模块录的对吧?如果你的固定资产模块和总账模块是联用的就不用了,如果不是联用的还是需要录入的
你看一下,我这个固定资产是不是连用的?
看这个清楚一点,我这个是连用的吗
你好,不是在这看这样,就是你固定资产是推定生成凭证的吗?从固定资产模块
老师,用友T3标准版的啊!你没有用过吗?因为你讲的我不一定懂的,
问题要判断固定资产和总账有没连用在哪里看啊?
现在的问题是我入了固定资产卡片,我的固定资产期初科目余额要不要再入了
你好!模块是否联用是你建账时候选定的,现在让我来看的话,我只能通过你增加固定资产是在固定资产模块填写完卡片后推定生成总账凭证如果是这种操作的就是连用,如果卡片是卡片,增加在总账还要单独做凭证的那是没有连用的
你建账启用的时候,有没有选模块联用?打没打勾?
你现在固定资产模块启用了吗?
如果你实在分不清楚,那在期初建账的时候你录入固定资产原值只要账套能正常启用一般就是模块没有连用
启用了固定资产
启用了固定资产还可以改连用吗?
你好,你启用总账的时候,如果没有选择联用的话,现在就不可以了
我启用账套没点什么啊!
你好,那你科目余额表需要录入