对的 这个洗涤费如果金额不大的,借主营业务成本,贷应付账款, 借应付账款,贷银行存款

2014年11月2日,北京拉特菲酒店有限公司从北京美然乐酒店用品有限公司网上订购一次性洗漱用品400套,计6000元;布草200套,计52000元;支付快递费200元。材料由仓库保管员验收入库,出纳通过网上银行支付货款,同时将销售清单和增值税普通发票提交财务部门。代北京拉特菲酒店有限公司会计计算材料采购成本,并填制记账凭证,登记相关明细账。
10.出售甲产品1000件,单位售价200元,增值税按13%计算,货款及增值税通过银行划回。11.摊销前已支付应由本月生产车间负担的财产保险费3200元。12.上月盘亏的材料2280元,本月批准转账,其中800元属过失人责任,1480元属意外事故造成。13.本月结转完工产品实际成本160000元。14.结转本月实现的主营业务收入200000元和营业外收入5000元。15.从税后利润提取盈余公积金15600元。要求:根据上述经济业务完成会计分录
酒店行业布草洗涤费属于主营业务成本吗?本月计提和下月实际支付如何做凭证?
老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
酒店行业通常什么业务计入主营业务成本,什么业务计入销售费用
如果本月计提布草洗涤费计提多了或者少了,下月如何做会计分录
一般你客房所有的支出,比如水电费,房屋客房人员工资,还有你那些家电,大大小小的易耗品牙膏、牙刷、沐浴液等 属于成本 前台,这些属于销售费用
借应付账款,贷主营业务成本, 借主营业务成本贷银行存款
前台的工资等不是计入主营业务成本吗
前台的属于销售费用 客房服务部门的工资是成本
一个公司的前台,它都是属于销售费用的。
酒店购买的维修材料计入什么科目
你好,借周转材料或者是原材料,贷银行存款,这个是维修哪里的?
还有酒店前台报销的交通费(外出学习)计入什么费用
你好,职工教育经费。
是应付职工薪酬-职工教育经费是吗
你好是的,是这么做的。
是维修客房门
周转材料是在原材料下边设置的二级科目吗
你好,可以的,写具体的材料名字或者是一号品,然后领用的时候做的主营业务成本。
前台卖的小商品如何入账
借库存商品贷银行放 单独消费的做到其他业务收入,借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷库存商品。
酒店建账有模板吗
哦,学堂有站长食堂,我这边没有模板。
站长食堂是从哪里看
真账实操,我刚才打错了。学堂的网站里面有一个实操,在这里面有一个实训系统,下面就是