同学你好 这个是营业外支出转到利润分配未分配利润缴税的呀
麻烦汪老师接着回答这个问题 噢,就是先直接做一个分录1、借预收账款红字,贷营业外收入红字,2、本月结转的时候系统直接结转冲减本年利润对吧,3、12月末的时候未分配利润再冲回本年利润,是不是这样
公司是20年新成立的,所以未分配利润应该和净利润一致,因为前期调整主营业务收入直接做借:主营业务收入,贷:未分配利润,冲回销售退款了,导致净利润和未分配利润不一样,请问怎么做账能调成一致的?
老师请问入了固产的重新转出,金额不大,没有计提折旧,小企业能直接冲减未分配利润吗?
请问老师,我的未分配利润高,把不能收回的账款转入营业外支出,在转入未分配利润可以直接冲减对吧?
老师好,上年度亏损,本年度盈利,搞不懂有的会计直接把利润总额转入利润分配-未分配利润;有的会计按利润总额扣去所得税,得出净利润转入利润分配-未分配利润,请问按那一个走帐
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
不能收回的帐最后冲未分配利润还要交什么税?
这个是调增缴纳所得税的
这样冲减未分配利润快,要是通过购入固定资产冲减,要等到年末结转才能冲减对吧?
同学你好 月底结转也可以的