同学你好 是红冲的什么

公司买的房子前两年没有折旧,可以以前年度损益调整,汇算清缴直接调减吗。还是必须去更正以前的报表
以前年度损益调整在汇算清缴纳税调整明细表里哪一行里面调整,譬如我2021年做了收入,2022年用以前年度损益调整冲减了
我之前没有用以前年度损益调整,今年红冲更正了,那是汇算清缴调增还是调减折旧额
请教个问题,跨年红冲的一张发票,那冲成本和收入的时候,是不是用以前年度损益调整这个科目,那么我是不是还要更正以前年度的汇算清缴报表?还是在23年调整就行
老师,我们公司一直都用了以前年度损益调整科目的,但是一直我的汇算清缴都没调整过,还有更以前年度的,21-24年的都有,我今年汇算清缴一起调整了可以不
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
之前补提折旧额,但是没有用到以前年度损益调整,就是正常做费用,那我红冲,更正了用未分配利润,没有以前年度损益调整这个科目,那我汇算清缴怎么填
同学你好 那你红冲了多折旧的就是调增了
不是多计提,是补之前的折旧额,我正常做了,没有用到调整,我今年改过来我怎么报企业所得税呢
那你是补计提折旧的话就是调减
调减怎么调,报在哪里
纳税调整项目明细表调减
在其他那里吗
同学你好 嗯 在其他那里就可以
那我就是红冲掉,然后就更正未,借未分配利润,贷累计折旧是吧
对的 补计提折旧就可以了
老师那我是2021年没有用到未分配利润,红冲今年更正,那就是明年报今年的就调减是吧
同学你好 对的 今年调整就可以
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢