同学你好 问题不完整
某企业2021年12月份发生下列经济业务:1、投资者投入价值50000元的现金。2、向银行借入3年期借款160000元,存入银行。(1/23、购入甲、乙两种材料,甲材料250吨,买价计8000元;乙材料500吨,买价计2000元;增值税共计1300元,运杂费750元。货款及运杂费全部用银行存款支付。(运杂费按重量比例分配于甲、乙两材料)。4、售出A产品1000件,每件售价300元,适用的增值税税率为13%,货款当即收到,存入银行。5、上述购入材料验收入库,按实际成本入账。6、仓库发出材料如下:生产A产品领用材料15000元;生产B产品领用材料10000元;车间一般耗料1000元;厂部一般耗料500元。7、以银行存款支付车间办公费100元,厂部办公费200元。8、出售B产品2000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%,货款尚未收到。9、用现金支付销售产品运杂费2500元。10、计提短期借款利息1500元。11、支付所得税滞纳金10000元。
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日,以现金支付违约金500元。(12
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50000元,税率13%,材料已验收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日没有
1.购入材料一批,价款8万元,增值增值税税款10400元,以银行存款支付50%,余款暂欠,材料暂未收到2.以现金支付上述材料的运杂费400元3.上述材料验收入库,结转其采购成本4.发放本月职工工资4万元5.利用材料136400元,其中A产品耗用81000元,B产品耗用43500元,车间耗用6400元,公司行政管理部门耗用5500元6.销售a产品500件,价款9万元,增值增值税税款11700元,款项已收到并存入银行7.以银行存款支付本月产品广告费1800元8.以银行存款支付生产设备修理费1500元,法律咨询费3000元9.销售b产品500件,价款6万元,增值税税款7800元,款项尚未收到10.以银行存款支付本月销售产品包装费1200元
1.购入材料一批价款8万元,增值税税款10,400元,以银行存款支付50%,余款暂欠材料暂未收到2.以现金支付上述材料的运杂费400元3.上述材料验收入库,结转其采购成本4.发放本月职工工资4万元5.领用材料136400元,其中a产品耗用81000元,b产品耗用43500元,车间耗用6400元,公司行政管理部门耗用5500元6.销售a产品500件,价款9万元,增值税税款11700元,款项已收到并存入银行7.以银行存款支付本月产品广告费1800元8.以银行存款支付生产设备修理费1500元,法律咨询费3000元9.销售b产品500件,价款6万元,增值税税款7800元,款项尚未收到10.以银行存款支付本月销售产品包装费1200元上课在做题,不会
老师我是小规模纳税人,销售额度很小,没有达到交税的金额,请问我假如收了100元,这个100元都进主营业务收入吗,需要提一下税额吗?
公司已完成2024年度所得税汇算,本月已入账24年的成本票被误红冲马上又重新开具了一张一样的,会影响去年的所得税吗
个人租公司仓库用,个人不要发票,公司要不要开个普票
如果国企子公司公务车无偿过户给母公司会计科目怎么做账。固定资产已经摊销完,现在只剩下净值,这个要怎么做账?
老师,一般纳税人,进项是专票,销项是普票能抵增值税吗
老师,税务局提出所属期为22年4月的增值税申报中,有违规抵扣小规模期间进项,现在让当期转出并更正申报,我该怎么操作
老师,你说我一个公司他有1000万的进项税,现在还有进项,收入特别少,我们都是买固定资产的,现在还在买固定资产,我现在把进项税放在待认证呢,还是放在进项税都给认证了当留底呢
公司和其他公司走账,有2000万的发票要开,合同付款都有,这个有风险吗
月不超10万,季不超30万免两费一金,小规模和一般纳税人都适用吗?
劳务派遣的发票必须填单位数量嘛?