你好,因为利息收入是费用科目,不是所有者权益类科目。 利息收入是冲销财务费用,所以计入 财务费用的贷方。 结转的时候,分录是,借:财务费用-利息收入,贷:本年利润 借:本年利润,贷:利润分配—未分配了人

老师,请问下,我的财务费用利息收入,做账时借:银行 借:财务(负数) 到月底结转的时候是系统一次结转,如图,最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额,要怎么调整?
请问老师,银行利息收入,用财务软件做,分录:借:银行存款33,贷:财务费用-利息收入33 结转:借:财务费用-利息收入33 贷:本年利润 借:本年利润 33 贷:本年利润-未分配利润33对吗?老师
请问老师,财务费用期末是不是要结转到本年利润? 产生银行手续费: 借:财务费用 4 贷:银行存款 4 收到利息:借:银行存款 8 贷: 财务费用 8 结转利息: 借:财务费用 4 贷:本年利润-未分配利润 4
老师,你好,未分配利润是所有者权益类科目,借方是减少,贷方是增加,那为什么利息收入计入财务费用,借银行存款,借财务费用-利息收入,最后利息收入结转到未分配利润借方
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
单位高层领导出差,一线城市住宿费,报销标准多少合适?每晚2000多,是不是不能据实报销
小规模按季没有超30万的普票,不用交增值税,这部分,年底不处理挂在那里,还是必须要处理转营业外收入
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
我编的会计分录是,借银行存款借财务费用红字,借本年利润,贷财务费用,借未分配利润,贷未分配利润
你好,你第一个分录是 财务费用 借方红字,那结转的时候第二个分录也应当是财务费用借方蓝字,这样财务费用的发生额才可以结平啊 所以你这里的第二个分录,第三个分录都是错误的
结转时借本年利润红字,贷财务费用红字,借未分配利润红字,贷本年利润红字
你好 结转的时候,分录是 借:财务费用-利息收入,贷:本年利润 借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润 都是正数,这样看着不是更好理解吗
因为是银行对账单做分录,所以有一笔借银行存款
你好 取得利息收入的时候 借:银行存款,贷:财务费用—利息收入 结转的时候,分录是 借:财务费用-利息收入,贷:本年利润 借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润 都是正数
老师,未分配利润余额在借方表示亏损,是负数,也是这样做吗
你好,取得利息收入,最终是计入 利润分配—未分配利润的贷方,代表盈利,而不是亏损啊
计入未分配利润借方为负数,用借方余额进去利息收入,不也等于亏损减少吗
你好,是亏损减少,但是你之前描述的是亏损,这样显然不对啊。
但是老师,财务费用正数计入贷方,未分配利润是借方表示亏损,加上贷方的,不是亏损增加了吗
你好 取得利息收入的时候 借:银行存款,贷:财务费用—利息收入 结转的时候,分录是 借:财务费用-利息收入,贷:本年利润 借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润 都是正数 利润分配—未分配利润是在贷方,而不是借方啊