您好!要视同销售,不过农产品是免税的,所以增值税其实也是不用交的,自产的产品用于个人消费的,会计上要确认收入,你们这个不是用于个人消费,不用确认收入
老师 外购的商品赠送(不是买一赠一就是作为样品纯赠),会计分录: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 这样处理对不对,如果是自产的商品做为样品赠送是不是还要确认主营业务收入及成本?
赠送自有库存商品图书,视同销售吗?分录怎样做借:销售费用/宣传推广费 贷:主营业务收入 借成本 贷:库存商品 借:商品进销差价
产品销售赠送同类产品会计分录是借 销售费用 代 主营业务收入 销项税。还是 借销售费用 代 库存商品 应交税费进项税转出
老师,自产产品赠送给客户,是用借:销售费用 ,贷:库存商品,还是借:销售费用,贷:主营业务收入,再结转借:主营业务成本,贷:库存商品?
采购样品,免费赠送视同销售怎么做账? 借:主营业务收入 贷:原材料/库存商品 销项 吗?
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
那商品这样写的分录对吗?要纳税调增吗?
您好!分录没错,不用纳税调增,你们开具免税农产品发票就行,按照成本价开具
对方并没有要求开具发票呢?做无票收入,比如赠送客户市场价,1000元,成本价为500元玉米种子作为试种产品 借:销售费用500元 贷:库存商品500元 1、开具500元免税发票? 2、按500元申报无票收入?
您好!是的,分录没错,按500来报税就好了
是申报无票收入吗?
您好!是的,因为没有开发票
那需要纳税调增吗?
您好!不用,在汇算清缴时,有个视同销售,收入和成本都写500就行
那季度申报收入时,增值税就收入了企业所得税收入就不一致了对吗?这样没关系吗?
您好!没关系的,这两个本来就是不同的口径的