您好!要视同销售,不过农产品是免税的,所以增值税其实也是不用交的,自产的产品用于个人消费的,会计上要确认收入,你们这个不是用于个人消费,不用确认收入

老师,自产产品赠送给客户,是用借:销售费用 ,贷:库存商品,还是借:销售费用,贷:主营业务收入,再结转借:主营业务成本,贷:库存商品?
老师,这个业务,结转出库记账时候:借:主营业务成本 销售费用——赠送精品 贷:库存商品 但是视同销售时候 借:销售费用 贷 应交税额:视同销售 这不销售费用做成了吗 做重复了吗 明白了 是不是视同销售的销项税和送的精品的成本价都是计入销售费用是吧
采购样品,免费赠送视同销售怎么做账? 借:主营业务收入 贷:原材料/库存商品 销项 吗?
销售自产自销农产品会计分录: 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗?要是要列入免增值税,作为营业外收入?
赠送自产自销的农产品,要怎么做账务处理? 借:销售费用 贷:库存商品 对吗?还要视同销售,入主营因为收入?
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
那商品这样写的分录对吗?要纳税调增吗?
您好!分录没错,不用纳税调增,你们开具免税农产品发票就行,按照成本价开具
对方并没有要求开具发票呢?做无票收入,比如赠送客户市场价,1000元,成本价为500元玉米种子作为试种产品 借:销售费用500元 贷:库存商品500元 1、开具500元免税发票? 2、按500元申报无票收入?
您好!是的,分录没错,按500来报税就好了
是申报无票收入吗?
您好!是的,因为没有开发票
那需要纳税调增吗?
您好!不用,在汇算清缴时,有个视同销售,收入和成本都写500就行
那季度申报收入时,增值税就收入了企业所得税收入就不一致了对吗?这样没关系吗?
您好!没关系的,这两个本来就是不同的口径的